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케로스쎄라퓨틱스(KROS), 다가오는 헬스케어 컨퍼런스 참여 발표
케로스쎄라퓨틱스(KROS, Keros Therapeutics, Inc. )는 다가오는 헬스케어 컨퍼런스에 참여해 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 26일, 케로스쎄라퓨틱스는 자사의 의장 겸 최고경영자(Jasbir S. Seehra, Ph.D.)가 다가오는 헬스케어 컨퍼런스에서 발표할 것이라고 발표했다.케로스쎄라퓨틱스는 임상 단계의 생명공학 회사로, 변형 성장 인자 베타(TGF-ß) 단백질 가족의 비정상적인 신호 전달과 관련된 다양한 질환을 치료하기 위한 혁신적인 치료제를 개발하고 상용화하는 데 집중하고 있다.발표는 다음과 같은 두 개의 헬스케어 컨퍼런스에서 진행된다.첫 번째는 파이퍼 샌들러 제36회 연례 헬스케어 컨퍼런스로, 2024년 12월 3일 화요일 오전 10시 30분(동부 표준시)에 진행된다.두 번째는 제7회 에버코어 헬스콘스 컨퍼런스로, 2024년 12월 4일 수요일 오후 3시(동부 표준시)에 진행된다.각 발표는 케로스 웹사이트의 투자자 섹션에서 이벤트 종료 후 최대 90일 동안 아카이브 재생이 가능하다.케로스쎄라퓨틱스는 TGF-ß 단백질 가족의 역할을 이해하는 데 있어 선두주자로, 이 단백질들은 혈액, 뼈, 골격근, 지방 및 심장 조직을 포함한 여러 조직의 성장, 복구 및 유지 관리를 조절하는 주요 조절자 역할을 한다.이를 바탕으로 케로스는 환자에게 의미 있는 질병 수정 효과를 제공할 수 있는 단백질 치료제를 발견하고 개발하고 있다.케로스의 주요 제품 후보인 엘리터셉트(KER-050)는 골수 이형성 증후군 및 골수 섬유증 환자의 저혈구 수 또는 세포 감소증(빈혈 및 혈소판 감소증 포함) 치료를 위해 개발되고 있다.두 번째 제품 후보인 시보터셉트(KER-012)는 심혈관 질환 치료를 위한 폐동맥 고혈압 치료를 위해 개발되고 있다.세 번째 제품 후보인 KER-065는 비만 및 신경근 질환 치료를 위해 개발되고 있다.투자자 연락처는 저스틴 프란츠(jfrantz@kerostx.com, 617-221-6042)이다.※ 본 컨텐츠는
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타이탄머시너리(TITN), 2024년 10월 31일 종료된 회계 제3분기 실적 발표
타이탄머시너리(TITN, Titan Machinery Inc. )는 2024년 10월 31일에 회계 제3분기 실적을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 타이탄머시너리(나스닥: TITN)는 2024년 10월 31일 종료된 회계 제3분기 실적을 발표했다.2024년 11월 26일, 타이탄머시너리는 2024 회계연도 제3분기 실적을 발표하며, 2025 회계연도 제3분기 실적에 대한 컨퍼런스 콜을 진행할 예정이다.타이탄머시너리의 회장 겸 CEO인 브라이언 크누트슨은 "우리의 제3분기 실적은 국내 농업 부문에서 예상했던 시장 사이클을 반영하고 있다"고 말했다.그는 "우리는 농업 장비 부문에서의 어려움에도 불구하고, 재고 감소 이니셔티브의 긍정적인 결과를 보고 있으며, 제3분기 동안 약 115백만 달러의 재고 감소를 달성했다"고 덧붙였다.2025 회계연도 제3분기 동안, 타이탄머시너리의 총 수익은 679.8백만 달러로, 지난해 같은 분기의 694.1백만 달러에 비해 감소했다.장비 수익은 495.1백만 달러로, 지난해 같은 분기의 521.8백만 달러에서 감소했다.부품 수익은 121.1백만 달러로, 지난해 같은 분기의 115.0백만 달러에 비해 증가했다.서비스에서 발생한 수익은 51.1백만 달러로, 지난해 같은 분기의 44.8백만 달러에서 증가했다.임대 및 기타 수익은 12.5백만 달러로, 지난해 같은 분기의 12.6백만 달러에서 소폭 감소했다.제3분기 동안 총 매출 총이익은 110.5백만 달러로, 지난해 같은 분기의 138.3백만 달러에 비해 감소했다.매출 총이익률은 16.3%로, 지난해 같은 분기의 19.9%에서 감소했다.매출 총이익률의 감소는 주로 소프트한 소매 수요와 장비 재고를 목표 수준으로 줄이기 위한 회사의 전략에 기인한다.운영 비용은 98.8백만 달러로, 지난해 같은 분기의 92.1백만 달러에 비해 증가했다.운영 비용의 증가 원인은 주로 지난 해 인수로 인한 추가 운영 비용 때문이다.운영 비용은 매출의 14.5%를 차지했으며, 지난해 같은 분기의 13.
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아베크롬비앤피치(ANF), 로버트 볼을 최고재무책임자로 임명
아베크롬비앤피치(ANF, ABERCROMBIE & FITCH CO /DE/ )는 로버트 볼을 최고재무책임자로 임명했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 26일, 오하이오주 뉴앨버니 (글로브 뉴스와이어) - 아베크롬비앤피치(증권코드: ANF)는 오늘 로버트 볼을 최고재무책임자(CFO)로 승진시키고, 2024년 11월 20일부터 새로운 직무를 수행한다.볼은 회사의 경영진 리더십 팀에 합류하며, 스콧 리페스키(Executive Vice President 및 COO)에게 계속 보고할 예정이다.볼은 이전에 회사의 기업 재무, 투자자 관계 및 재무 관리 부문에서 수석 부사장으로 근무했으며, 아베크롬비앤피치의 재무 및 전략 기능을 이끌어온 22년의 경험을 보유하고 있다.리페스키는 2017년부터 CFO로 재직했으며, 2023년 5월 COO로 승진하여 회사의 글로벌 운영 및 성장 전략을 이끌고 있다.프란 호로위츠 CEO는 "스콧의 COO 승진으로 인해 재무 조직 내 매우 유능한 리더를 승진시킬 기회를 가졌고, 로버트를 CFO로 맞이하게 되어 기쁘다. 그는 저와 전체 경영진 팀과 긴밀히 협력하여 A&F Co.의 변화를 설계하고 브랜드와 비즈니스의 회복을 성공적으로 실행하는 데 도움을 주었다"고 말했다.볼은 "A&F Co.의 여정에서 CFO 역할을 맡게 되어 매우 기쁘다. 지난 몇 년 동안 많은 성과를 이루었지만, 앞으로도 엄청난 기회가 있다. 프란, 스콧 및 브랜드와 지역 리더들과 긴밀히 협력하여 우리의 장기 성장 목표를 달성하기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.볼은 2003년 회사에 합류하기 전, 메릴린치에서 재무 고문으로 경력을 시작했다.아베크롬비앤피치(증권코드: ANF)는 아동부터 밀레니얼 세대까지의 의류 및 액세서리를 제공하는 글로벌 디지털 중심의 옴니채널 전문 소매업체이다. 이 회사는 아베크롬비앤피치 및 홀리스터 브랜드를 운영하며, 각 브랜드는 고객이 자신이 되고자 하는 여정을 지원하는 품질과 편안함을 제공하는 제품을 제공하는 데 헌신하고 있다.아베크롬비
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라이프웨이푸드(LWAY), 다논의 수정 제안 거부 이유 추가 정보 제공
라이프웨이푸드(LWAY, Lifeway Foods, Inc. )는 다논이 수정 제안 거부 이유에 대한 추가 정보를 제공했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 라이프웨이푸드(나스닥: LWAY)는 2024년 11월 26일, 이사회가 2024년 11월 15일 다논의 수정된 인수 제안을 거부한 이유에 대한 추가 정보를 제공했다. 다논은 라이프웨이가 보유하고 있는 모든 보통주를 주당 27달러에 인수하겠다고 제안했다. 이사회는 다논의 제안이 회사의 가치를 크게 저평가하고 있다고 판단했다. 그러나 이사회는 어떤 가격으로든 회사의 매각에 반대하지 않는다.라이프웨이푸드는 미국에서 케피르 및 발효 프로바이오틱 제품의 주요 공급업체로, 최근 두 자릿수 성장을 경험하고 있다. 라이프웨이의 강력한 역사적 재무 결과는 회사가 상당한 장기 성장과 마진 확장을 위한 모멘텀을 유지하고 있음을 나타낸다. 이 성장은 소비자들 사이에서 장 건강의 중요성과 케피르에 포함된 고품질 단백질 및 프로바이오틱스의 이점에 대한 인식 증가에 의해 촉진되고 있다.이사회는 다논의 수정 제안에 대한 결정을 내리면서 다음과 같은 사항을 고려했다.라이프웨이는 20분기 연속으로 전년 대비 매출 성장을 달성했다.지난 5년 동안 라이프웨이는 788%의 총 주주 수익률을 기록했으며, 이는 고성장 식음료 기업 및 S&P 500을 크게 초과하는 수치이다. 2019년부터 2023년까지 회사의 연간 수익은 9,400만 달러에서 1억 6,000만 달러로 증가했으며, 이는 71% 증가한 수치이다. 같은 기간 동안 총 이익은 92% 증가했으며, 운영 소득은 1,700만 달러, 조정 EBITDA는 2,200만 달러에 달했다.이사회와 경영진은 라이프웨이가 핵심 케피르 제품, 새로운 제품 인접성 및 운영 효율성 프로그램에서 강력한 모멘텀을 보이고 있으며, 이는 수익성을 빠르게 개선할 것으로 기대하고 있다. 라이프웨이는 2023년 조정 EBITDA가 2,200만 달러에서 2027년에는 4,500만 달러에서 5,000만 달러로 성장할 것으로
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스코츠미라클-그로(SMG), 2024 회계연도 연례 보고서 제출
스코츠미라클-그로(SMG, SCOTTS MIRACLE-GRO CO )는 2024 회계연도 연례 보고서를 제출했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 스코츠미라클-그로 회사가 2024 회계연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K)를 제출했다.이 보고서는 2024년 9월 30일로 종료된 회계연도에 대한 재무 상태와 운영 결과를 포함하고 있다.스코츠미라클-그로는 미국 및 기타 국가에서 소비자용 잔디 및 정원 제품을 제조하고 마케팅하는 선도적인 기업이다.이 회사는 스코츠®, 미라클-그로®, 오르토® 및 톰캣®과 같은 잘 알려진 브랜드를 보유하고 있다.또한, 스코츠미라클-그로는 몬산토의 소비자용 라운드업® 제품의 마케팅 및 유통을 독점적으로 담당하고 있다.2024 회계연도 동안 스코츠미라클-그로는 총 35억 5,270만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 2023 회계연도의 35억 5,130만 달러와 유사한 수준이다.그러나 2022 회계연도의 39억 2,410만 달러에 비해 감소한 수치이다.2024 회계연도의 매출은 주로 미국 소비자 부문에서의 판매 증가에 기인했으며, 특히 멀치, 토양 및 제어 제품에서의 판매가 증가했다.그러나 하우손 부문에서는 판매량이 감소했다.회사 제품의 판매 중단으로 인해 판매량이 줄어들었다.스코츠미라클-그로는 2024 회계연도 동안 2억 2,250만 달러의 부채를 보유하고 있으며, 이는 2023 회계연도의 2억 6,306만 달러에서 감소한 수치이다.이 회사는 2024 회계연도 동안 1억 5,130만 달러의 배당금을 지급했으며, 2022 회계연도에는 1억 6,620만 달러를 지급했다.스코츠미라클-그로는 2024 회계연도 동안 6,300만 달러의 비상장 주식 투자 손실을 기록했으며, 이는 하우손 부문에서의 판매 감소와 인플레이션 비용 압박에 따른 것이다.스코츠미라클-그로는 2024 회계연도 동안 1억 4,030만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2023 회계연도의 3억 8,010만 달러의 순손실에 비해 개선된 수치이다.회사의 현재 재무 상태는 부채
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J.M.스머커(SJM), 2025 회계연도 2분기 실적 발표
J.M.스머커(SJM, J M SMUCKER Co )는 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 26일, J.M.스머커는 2025 회계연도 2분기(2024년 10월 31일 종료) 실적을 발표했다.2025 회계연도 2분기 재무 결과는 2024년 1월 2일 캐나다 조미료 사업 매각, 2023년 11월 7일 Hostess Brands, Inc. 인수, 2023년 11월 1일 Sahale Snacks® 사업 매각의 영향을 반영한다.모든 비교는 전년도 2분기와 관련된다.EXECUTIVE SUMMARY• 순매출은 23억 달러로, 3억 3천만 달러, 즉 17% 증가했다.인수, 매각 및 외환 변동을 제외한 순매출은 2% 증가했다.• 희석주당 순손실은 0.23달러였다.조정된 주당순이익은 2.76달러로, 7% 증가했다.• 운영에서 제공된 현금은 4억 4042만 달러로, 전년의 1억 7690만 달러와 비교된다.자유 현금 흐름은 3억 1720만 달러로, 전년의 2820만 달러와 비교된다.• 회사는 2025 회계연도 전체 재무 전망을 업데이트했다.CEO 발언“우리의 강력한 2분기 실적은 우리의 카테고리의 강점을 보여주고, 주요 성장 플랫폼에 대한 지속적인 실행을 나타낸다”고 Mark Smucker, 이사회 의장, 사장 및 CEO가 말했다.“이번 분기 동안 우리는 Uncrustables®, Meow Mix®, Café Bustelo®, Jif® 브랜드의 강세로 유기적 순매출 및 수익 성장을 기대 이상으로 달성했다.” “앞으로 우리는 Hostess Brands의 통합을 포함한 전략적 우선 사항을 달성하는 데 집중하고 있으며, Hostess® 브랜드의 성장을 위한 단호한 조치를 취하고 있다.이는 자원을 가장 큰 성장 기회에 우선 배분하는 전략을 강조하는 Voortman® 사업 매각을 포함한다.우리는 Hostess® 브랜드와 그 장기 성장 목표에 대한 기여에 대해 확신하고 있다.” 2025 회계연도 2분기 통합 결과는 다음과 같다.항목
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새렙타쎄라퓨틱스(SRPT), 아로우헤드와 독점 라이선스 및 협력 계약 체결
새렙타쎄라퓨틱스(SRPT, Sarepta Therapeutics, Inc. )는 아로우헤드가 독점 라이선스 및 협력 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 새렙타쎄라퓨틱스와 아로우헤드 제약은 독점 라이선스 및 협력 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 아로우헤드는 새렙타에게 아로우헤드의 지적 재산권에 대한 독점 라이선스를 부여했다. 이는 네 가지 임상 프로그램과 세 가지 비임상 프로그램의 주요 후보물질 및 모든 백업 후보물질을 개발, 제조, 상용화 및 기타 방식으로 활용하는 것을 포함한다.임상 프로그램은 (a) DUX4를 대상으로 하는 얼굴-어깨-팔 근육 위축증 치료, (b) DMPK를 대상으로 하는 제1형 근긴장 이상증 치료, (c) ATXN2를 대상으로 하는 운동실조증 치료, (d) MMP7을 대상으로 하는 특발성 폐섬유증 치료를 위한 siRNA 요법을 포함한다.비임상 프로그램은 (a) ATXN1, (b) ATXN3, (c) HTT를 대상으로 하는 운동실조증 및 헌팅턴병 치료를 위한 siRNA 요법을 포함한다.새렙타와 아로우헤드는 또한 새렙타가 선정할 여섯 가지 타겟에 대한 화합물 발견 및 개발에 협력할 예정이다. 타겟 선정은 협력 계약에 명시된 특정 제한 사항에 따라 이루어진다. 만약 발견 프로그램의 타겟이 무의미하다고 판단될 경우, 새렙타는 최대 두 번까지 해당 타겟을 대체할 권리를 가진다. 협력 계약에 따른 활동을 제외하고, 아로우헤드는 협력 계약의 활동 대상인 타겟에 대한 연구, 개발 또는 상용화 활동을 수행할 수 없다.아로우헤드는 협력 계약에 따라 합의된 개발 계획에 따라 프로그램에 대한 개발 활동을 수행하며, 각 프로그램의 사전 결정된 전환 시점에서 개발 책임을 새렙타에게 이전한다. 새렙타는 전 세계적으로 라이선스 제품에 대한 규제 승인을 얻고 유지하기 위한 모든 개발 활동을 수행하며, 임상 프로그램에 대한 특정 사전 결정된 개발 활동에 대해 아로우헤드에게 비용을 환급한다.재무 조건에 따르면, 거래 종료 시 새
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액섬쎄라퓨틱스(AXSM), AXS-12가 ENCORE 장기 3상 시험에서 주요 목표 달성
액섬쎄라퓨틱스(AXSM, Axsome Therapeutics, Inc. )는 AXS-12가 ENCORE 장기 3상 시험에서 주요 목표를 달성했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 26일, 액섬쎄라퓨틱스는 자사의 AXS-12 제품 후보가 기면증 치료를 위한 ENCORE(리복세틴으로 지속 치료 평가) 3상 시험에서 주요 목표를 달성했다고 발표했다.AXS-12는 위약과 비교하여 기면증 발작 빈도를 통계적으로 유의미하게 감소시켰으며(p=0.017, 주요 목표), 인지 기능에서도 통계적으로 유의미한 개선을 보였다(p=0.011, NSAQ). 기면증 전반에 대한 통계적으로 유의미한 개선도 나타났으며(p=0.024, PGI-C), 1개월 시점에서 72%의 환자가 50% 이상의 기면증 반응을 보였고, 6개월 시점에서는 82%에 달했다.과도한 주간 졸림증(EDS)의 개선은 1개월 시점에서 84%의 환자에게서, 6개월 시점에서는 78%의 환자에게서 나타났다.기면증 전반에 대한 개선은 1개월과 6개월 모두 90%의 환자에서 달성되었다.AXS-12는 장기 안전성 프로파일이 이전에 완료된 시험과 일치하며 새로운 안전 신호가 발견되지 않아 잘 견딜 수 있는 것으로 평가되었다.액섬쎄라퓨틱스의 CEO인 헤리엇 타부토 박사는 "AXS-12의 임상적 증거는 기면증 환자에게 가장 고통스러운 증상 중 하나인 기면증을 신속하고 지속적으로 완화할 수 있는 새로운 치료 옵션으로서의 가능성을 지지한다"고 말했다.ENCORE 시험은 기면증 환자에서 AXS-12의 장기 효능과 안전성을 평가하기 위한 다기관, 두 기간의 3상 시험으로, 6개월의 개방 라벨 AXS-12 치료 기간과 3주간의 이중 맹검, 위약 대조, 무작위 중단 기간으로 구성되었다.68명의 환자가 6개월 동안 AXS-12 치료를 받았으며, 환자들은 1:1 비율로 AXS-12 치료를 계속하거나 위약으로 전환되었다.AXS-12는 기면증 치료를 위한 고아약 지정도 받았으며, 이는 미국에서 200,000명 이하의 환자에게 안전하고
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칼비스타파마슈티컬스(KALV), 로렌스 리드 박사를 이사로 임명
칼비스타파마슈티컬스(KALV, KalVista Pharmaceuticals, Inc. )는 로렌스 리드 박사를 이사로 임명했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 26일, 매사추세츠주 캠브리지와 영국 솔즈베리에서 칼비스타파마슈티컬스(증권코드: KALV)는 로렌스 리드 박사(이하 '리드 박사')를 회사 이사회에 즉시 임명했다.리드 박사는 30년 이상의 경력을 보유하고 있으며, 리더십과 기업 성장에 대한 성공적인 이력을 가지고 있다.칼비스타의 최고경영자 벤 팔레이코는 "리드 박사를 칼비스타 이사회에 환영하게 되어 기쁘다. 그의 고성장 생명공학 기업에 대한 깊은 전문성은 회사가 세베트랄스타트를 글로벌 시장 승인 및 상용화로 나아가는 데 큰 자산이 될 것"이라고 말했다.리드 박사는 "회사의 여정에서 이 변혁적인 시기에 칼비스타 이사회에 합류하게 되어 매우 기쁘다. 세베트랄스타트가 유전성 혈관부종 환자들의 삶을 크게 개선할 수 있는 잠재력을 가지고 있다고 믿는다. 회사의 상업 조직으로의 전환을 지원하고 장기적인 성장에 기여하기를 기대한다"고 밝혔다.리드 박사는 2023년 9월 레제너론 제약에 인수되기 전까지 디시벨 테라퓨틱스의 CEO로 재직했다. 그 이전에는 제3록 벤처스에서 기업가로 활동하며 새로운 약물 발견 기회에 집중했다. 제3록 이전에는 자연 제품을 기반으로 한 새로운 항암 및 항생제 약물 발견에 중점을 둔 소분자 회사인 워프 드라이브 바이오의 CEO로 재직했으며, 2018년 혁신 의약품과 합병되기 전까지 이직했다.현재 리드 박사는 브로큰 스트링 바이오사이언스의 이사회 의장, 가루다 테라퓨틱스 및 더 포서블 존의 이사로 활동하고 있으며, 생명과학 케어스 및 마운트 오번 병원의 이사회 자문 역할도 맡고 있다.칼비스타파마슈티컬스는 희귀 질환으로 고통받는 사람들을 위한 삶을 변화시키는 경구 약물을 개발하고 제공하는 글로벌 제약 회사이다. 세베트랄스타트는 유전성 혈관부종의 경구 치료를 위한 새로운 임상 후보로, FDA의 규제 검토를 받고 있으며, PD
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플러그파워(PLUG), 제프리스 재생 가능 에너지 컨퍼런스 2024 참가 발표
플러그파워(PLUG, PLUG POWER INC )는 제프리스 재생 가능 에너지 컨퍼런스 2024에 참가했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 26일, 플러그파워는 제프리스 재생 가능 에너지 컨퍼런스 2024에 발표 회사로 참여할 것이라고 발표했다.이 컨퍼런스는 뉴욕에서 개최되며, 플러그파워의 수익 최고 책임자인 호세 루이스 크레스포가 2024년 12월 4일 수요일 오전 11시부터 11시 40분까지 진행되는 화상 대화에 참여할 예정이다.발표의 웹캐스트는 2024년 12월 4일 오전 11시부터 https://wsw.com/webcast/jeff316/plug/1863416에서 이용 가능하며, 회사 웹사이트의 투자자 리소스 섹션에도 게시될 예정이다.플러그파워는 생산, 저장, 전달 및 에너지 생성에 이르는 종합적인 녹색 수소 생태계를 구축하고 있으며, 고객이 비즈니스 목표를 달성하고 경제를 탈탄소화하는 데 도움을 주고 있다.이 회사는 수소 연료 전지 기술의 상업적으로 실행 가능한 첫 시장을 창출하며, 69,000개 이상의 연료 전지 시스템과 250개 이상의 연료 공급소를 배치했으며, 이는 세계에서 가장 많은 수치이다.또한, 플러그파워는 액체 수소의 최대 구매자이기도 하다.북미와 유럽 전역에 녹색 수소 고속도로를 운영할 계획을 가지고 있으며, 전해조 및 연료 전지를 생산하기 위한 최첨단 기가팩토리를 건설했으며, 2028년 연말까지 상업 운영을 목표로 하는 여러 개의 녹색 수소 생산 공장을 개발하고 있다.플러그파워는 고객에게 직접 및 합작 투자 파트너를 통해 녹색 수소 솔루션을 제공하고 있으며, 물류 처리, 전자 이동성, 전력 생성 및 산업 응용 분야 등 다양한 환경에서 활용되고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
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엠벡타(EMBC), 2024 회계연도 4분기 및 연간 재무 결과 발표; 2025 회계연도 재무 가이드라인 제공; 인슐린 패치 펌프 프로그램 중단 및 운영 간소화를 위한 구조조정 발표
엠벡타(EMBC, Embecta Corp. )는 2024 회계연도 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했고, 2025 회계연도 재무 가이드라인을 제공했으며, 인슐린 패치 펌프 프로그램을 중단하고 운영 간소화를 위한 구조조정을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 26일, 엠벡타는 2024년 9월 30일로 종료된 분기 및 회계연도의 재무 결과를 발표했다.엠벡타의 CEO인 데브다 쿠르디카르는 "우리는 4분기와 회계연도의 마무리가 강력했다.이를 보고하게 되어 기쁘다.우리는 주요 재무 지표에서 기대를 초과하는 결과를 한 번 달성했다.쿠르디카르는 "우리의 작업이 완료에 가까워지고 포트폴리오 및 전략에 대한 심층 검토를 거친 후, 우리는 인슐린 패치 펌프 프로그램을 중단하고 조직 구조 조정 계획을 시작하기로 결정했다. 우리는 이 접근 방식이 운영을 간소화하고 비용을 절감하며 수익성과 자유 현금 흐름 프로필을 향상시킬 것이라고 믿는다. 우리는 자원을 핵심 사업에 집중하고 자유 현금 흐름을 부채 상환에 우선할 계획이다.이는 향후 투자에 필요한 재정적 유연성을 제공할 것으로 기대한다"고 덧붙였다.회사는 구조 조정 계획과 관련하여 2025 회계연도에 총 3,500만 달러에서 4,500만 달러의 세전 비용이 발생할 것으로 예상하고 있으며, 이 중 2,500만 달러에서 3,000만 달러는 인력 감축 및 패치 펌프 프로그램 중단과 관련된 현금 비용으로, 1,000만 달러에서 1,500만 달러는 자산 손상 및 자산 매각과 관련된 비현금 비용으로 예상된다. 이러한 초기 추정치는 구조 조정 계획의 실행과 관련된 추가 비현금 비용에 대한 분석이 완료된 후 수정될 수 있다.회사는 구조 조정 계획이 2025 회계연도 상반기 동안 대부분 완료될 것으로 예상하며, 패치 펌프 프로그램 중단 및 조직 구조 조정 계획이 연간 6,000만 달러에서 6,500만 달러의 세전 비용 절감을 가져올 것으로 기대하고 있다.2024 회계연도 4분기 재무 하이라이트는 다음과 같다.보고된 수익 2
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유나이티드헬스그룹(UNH), 2024 투자자 회의 개최 발표
유나이티드헬스그룹(UNH, UNITEDHEALTH GROUP INC )은 2024 투자자 회의를 개최했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 유나이티드헬스그룹이 2024년 11월 26일 보도자료를 통해 뉴욕시에서 2024년 12월 4일 수요일 오전 8시(동부 표준시)부터 시작되는 연례 투자자 회의를 개최한다고 발표했다.이 회의에서는 유나이티드헬스그룹의 리더들이 회사의 장기적인 전략적 성장 우선사항과 고품질 의료 서비스를 발전시키기 위한 노력에 대해 논의할 예정이다. 특히 소비자 경험 개선과 가치 기반 의료 확대에 대한 지속적인 초점이 강조된다.경영진은 2025년 성장 및 성과에 대한 전망도 제공할 계획이다. 회의는 온라인으로 스트리밍되며, 경영진의 발표와 질의응답 세션이 포함된다. 회의 자료는 유나이티드헬스그룹의 투자자 관계 페이지인 www.unitedhealthgroup.com에서 확인할 수 있다. 회의의 재생본도 회사 웹사이트에서 제공될 예정이다.유나이티드헬스그룹은 건강 관리 및 웰빙 회사로, 사람들의 건강한 삶을 돕고 모든 사람을 위한 건강 시스템 개선을 목표로 하고 있다. 두 가지 상호 보완적인 사업을 통해 운영되며, Optum은 기술과 데이터를 활용하여 사람들과 파트너, 제공자에게 더 나은 건강을 달성하기 위한 지침과 도구를 제공한다. UnitedHealthcare는 저렴한 보장을 가능하게 하고, 건강 관리 경험을 단순화하며, 고품질 의료에 대한 접근을 제공하는 다양한 건강 혜택을 제공한다.유나이티드헬스그룹에 대한 자세한 정보는 www.unitedhealthgroup.com를 방문하거나 LinkedIn에서 유나이티드헬스그룹을 팔로우하면 된다. 투자자 문의는 Zack Sopcak에게, 미디어 문의는 Eric Hausman에게 연락하면 된다. Zack Sopcak의 이메일은 Zack.Sopcak@uhg.com이며, 전화번호는 952-936-7215이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습
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캐피탈트러스트(BXMT), 2029년 만기 선순위 담보부 채권 발행 발표
캐피탈트러스트(BXMT, BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC. )는 2029년 만기 선순위 담보부 채권을 발행했다고 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 캐피탈트러스트(증권 코드: BXMT)는 4억 5천만 달러 규모의 7.750% 선순위 담보부 채권(이하 '채권')을 발행하기 위한 사모 공모를 시작했다.회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용하며, 기존 담보부 채무를 상환하는 데 사용할 계획이다.채권과 관련된 보증은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사모 거래로 진행되며, 미국 내 '자격 있는 기관 투자자'에게만 제공된다.채권은 2024년 12월 10일에 마감될 예정이며, 관례적인 마감 조건이 적용된다.채권은 액면가의 100%로 발행되며, 이자는 매년 6월 1일과 12월 1일에 지급된다.채권의 만기는 2029년 12월 1일이다.또한, 캐피탈트러스트는 2026년 4월 만기인 기존의 6억 5천만 달러 규모의 대출을 2028년 12월 만기인 새로운 대출로 재융자하기로 합의했다.이 재융자는 관례적인 마감 조건에 따라 진행된다.캐피탈트러스트는 자사의 연례 보고서(Form 10-K)에서 위험 요소를 설명하고 있으며, 이러한 요소는 시간이 지남에 따라 업데이트될 수 있다.캐피탈트러스트는 자산 관리에서 1.1조 달러 이상의 규모를 자랑하는 세계 최대의 대체 자산 관리 회사인 블랙스톤의 자회사로 외부 관리되고 있다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록 또는 자격 요건에 따라 불법인 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
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콜스코퍼레이션(KSS), 2024 회계연도 3분기 실적 발표
콜스코퍼레이션(KSS, KOHLS Corp )은 2024 회계연도 3분기 실적을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 콜스코퍼레이션(증권코드: KSS)은 2024년 11월 26일, 2024년 11월 2일로 종료된 3분기 실적을 발표했다.3분기 동안 순매출은 35억 1천만 달러로 전년 대비 8.8% 감소했으며, 비교 가능한 매출은 9.3% 감소했다.희석 주당 순이익은 0.20 달러로, 전년의 0.53 달러에서 감소했다.총 매출은 37억 1천만 달러로, 전년의 40억 5천만 달러에서 감소했다.매출원가는 21억 3천만 달러로, 전년의 23억 5천만 달러에서 감소했다.총 매출총이익률은 39.1%로, 전년 대비 20bp 증가했다.판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용은 13억 달러로, 전년의 13억 6천만 달러에서 5.1% 감소했다.운영 소득은 9천 8백만 달러로, 전년의 1억 5천 7백만 달러에서 감소했다.순이익은 2천 2백만 달러로, 전년의 5천 9백만 달러에서 감소했다.재고는 41억 달러로, 전년 대비 3% 감소했다.운영 현금 흐름은 1억 9천 5백만 달러의 사용을 기록했다.2024 회계연도 전체에 대한 전망은 순매출이 7%에서 8% 감소할 것으로 예상되며, 비교 가능한 매출은 6%에서 7% 감소할 것으로 보인다.운영 마진은 3.0%에서 3.2%로 예상되며, 희석 주당 순이익은 1.20 달러에서 1.50 달러로 예상된다.콜스코퍼레이션은 2024년 12월 24일에 주당 0.50 달러의 분기 배당금을 지급할 예정이다.CEO 톰 킹스버리는 2025년 1월 15일자로 CEO 직에서 물러나며, 새로운 CEO에게 자문 역할을 맡을 예정이다.콜스코퍼레이션은 고객 중심의 전략을 강화하고 있으며, 향후 성장을 위한 조치를 취하고 있다.현재 재무 상태는 순이익이 감소했음에도 불구하고, 매출총이익률이 증가하고 SG&A 비용이 감소하는 등 긍정적인 신호를 보이고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해
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포틸로스(PTLO), Furey Research Partners Hidden Gems Conference 참여 예정
포틸로스(PTLO, Portillo's Inc. )는 Furey Research Partners Hidden Gems Conference에 참여할 예정이다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 포틸로스는 델라웨어 주에 본사를 둔 기업으로, Furey Research Partners Hidden Gems Conference에 참여할 예정이다.포틸로스의 최고경영자 마이클 오산루와 최고재무책임자 미셸 훅이 2024년 11월 26일 화요일 오전 9시(동부 표준시)에 발표를 진행할 계획이다.발표에 사용될 자료는 현재 보고서(Form 8-K)의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 포틸로스의 웹사이트(http://investors.portillos.com)에서도 확인할 수 있다.이 항목 7.01에 포함된 정보는 '제공'되는 것이며, 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '제출'된 것으로 간주되지 않는다.이 항목의 정보는 1933년 증권법 또는 증권거래법에 따라 다.문서에 참조될 수 없다.또한, 이 발표에는 1995년 사적 증권 소송 개혁법(PSLRA)의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.역사적 사실 이외의 모든 진술은 미래 예측 진술로 간주된다.이러한 진술은 재무 상태, 운영 결과, 계획, 목표, 미래 성과 및 비즈니스와 관련된 현재의 기대와 예측을 논의하며, 다양한 위험과 불확실성에 따라 달라질 수 있다.따라서 투자자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 신뢰를 두지 말아야 한다.이 발표에 포함된 모든 미래 예측 진술은 이러한 주의 사항에 의해 전적으로 제한된다.투자자들은 2023년 12월 31일 종료된 회계연도의 연례 보고서(Form 10-K)와 SEC에 제출된 이후의 문서에서 공개된 위험과 불확실성을 고려하여 모든 미래 예측 진술을 평가해야 한다.포틸로스의 SEC 제출 문서는 www.sec.gov에서 확인할 수 있다.이 발표에 포함된 미래 예측 진술은 발표일 기준으로만 유효하며, 회사는 법적으로 요구되지 않는 한 새로운 정보나 미래 사건의 결과로 공개적으로 업데이트
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베스트바이(BBY), 3분기 실적 발표
베스트바이(BBY, BEST BUY CO INC )는 3분기 실적을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 26일, 베스트바이(뉴욕증권거래소: BBY)는 2024년 11월 2일 종료된 3분기 실적을 발표했다.2024년 3분기(회계연도 2025년) 매출은 94억 4천 5백만 달러로, 2023년 3분기(회계연도 2024년) 97억 5천 6백만 달러에서 감소했다.국내 부문 매출은 86억 9천 7백만 달러로, 지난해 같은 기간의 89억 9천 6백만 달러에서 줄어들었다.국제 부문 매출은 7억 4천 8백만 달러로, 7억 6천만 달러에서 감소했다.전체 매출의 비교 가능한 매출 변화율은 -2.9%로, 지난해 -6.9%에서 개선됐다.국내 부문 비교 가능한 매출 변화율은 -2.8%로, 지난해 -7.3%에서 개선됐다.온라인 매출은 27억 3천만 달러로, 지난해 같은 기간의 27억 6천만 달러에서 감소했다.운영 수익은 3억 5천만 달러로, 지난해 3억 5천 4백만 달러에서 소폭 감소했다.GAAP 기준 희석 주당순이익(EPS)은 1.26달러로, 지난해 1.21달러에서 증가했다.비GAAP 기준 희석 EPS는 1.26달러로, 지난해 1.29달러에서 감소했다.베스트바이의 CEO인 코리 배리는 "3분기 동안 우리의 팀은 예상보다 다소 부진한 매출 속에서도 비GAAP 운영 수익률을 유지했다"고 말했다.이어 "선거를 앞두고 고객들이 거래와 세일 이벤트를 기다리면서 수요가 예상보다 부진했다"고 덧붙였다.2025 회계연도 전체 매출 가이던스는 411억 달러에서 415억 달러로 조정되었으며, 비교 가능한 매출은 -3.5%에서 -2.5%로 예상된다.국내 부문 3분기 매출은 87억 달러로, 지난해 90억 달러에서 감소했다.온라인 매출은 27억 달러로, 지난해 27억 6천만 달러에서 감소했다.국내 총 매출 이익률은 23.6%로, 지난해 22.9%에서 증가했다.베스트바이는 3분기 동안 주주에게 3억 3천 9백만 달러를 배당금과 자사주 매입을 통해 반환했다.2025 회계연도 4분기에는
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딕스스포팅굿즈(DKS), 3분기 실적 발표
딕스스포팅굿즈(DKS, DICK'S SPORTING GOODS, INC. )는 3분기 실적을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 딕스스포팅굿즈가 2024년 11월 2일 종료된 3분기 실적을 발표했다.3분기 순매출은 30억 5천700만 달러로, 희석주당순이익은 2.75 달러로 집계됐다.이 실적은 약 1억 5천만 달러, 즉 주당 0.35 달러의 불리한 영향을 포함하고 있다.연초부터 현재까지의 비교 가능한 매출 성장률은 4.7%로, EBT 마진은 11.8%, 희석주당순이익은 10.43 달러에 달한다.2024년 전체 연도에 대한 비교 가능한 매출 성장률 전망은 3.6%에서 4.2%로 상향 조정됐으며, 이전의 2.5%에서 3.5%로 증가했다.또한, 2024년 전체 연도 희석주당순이익 전망도 13.65 달러에서 13.95 달러로 상향 조정됐다.딕스스포팅굿즈의 에드 스택 회장은 "우리의 강력한 3분기 실적은 비즈니스의 상당한 모멘텀을 보여준다. 우리는 스포츠 소매를 재정의하고, 우리 선수, 브랜드 파트너 및 지역 사회와의 강력한 참여를 창출하는 House of Sport 및 DICK'S Field House 개념과 같은 전략적 투자에 계속 집중하고 있다"고 말했다.로렌 호바트 CEO는 "우리는 3분기 실적과 연초부터의 성과에 매우 자부심을 느낀다. 3분기 비교 가능한 매출은 4.2% 성장했으며, 이는 전략적 기둥에 대한 지속적인 집중과 팀의 훌륭한 실행 덕분이다. 우리는 훌륭한 개학 시즌을 보냈고, 시장 점유율을 계속해서 확대하고 있다"고 전했다.2024년 11월 25일, 이사회는 보통주 및 클래스 B 보통주에 대해 주당 1.10 달러의 분기 배당금을 승인하고 선언했다. 배당금은 2024년 12월 27일에 지급될 예정이다.딕스스포팅굿즈의 2024년 전체 연도 전망은 다음과 같다. 희석주당순이익은 13.65 달러에서 13.95 달러, 순매출은 132억 달러에서 133억 달러, 비교 가능한 매출 성장률은 3.6%에서 4.2%로 예상된다.현재 딕스스포팅굿즈의 재무상태는
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