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도체스터미네랄스(DMLP), 2024년 3분기 실적 발표
도체스터미네랄스(DMLP, DORCHESTER MINERALS, L.P. )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 도체스터미네랄스가 2024년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 제출했다.이 보고서에는 회사의 재무 상태와 운영 결과가 포함되어 있다.보고서에 따르면, 도체스터미네랄스는 2024년 3분기 동안 총 4,012만 5천 달러의 매출을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 25% 증가한 수치다.이 회사는 2024년 3분기 동안 3,641만 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 주당 0.87 달러에 해당한다.2024년 9월 30일 기준으로 도체스터미네랄스의 총 자산은 4억 3,352만 달러로, 전년 동기 대비 112% 증가했다.이 회사는 2024년 3분기 동안 1억 4,030만 달러의 배당금을 지급했으며, 이는 주주들에게 긍정적인 신호로 작용할 것으로 보인다.또한, 도체스터미네랄스는 2024년 3분기 동안 6,721,144개의 일반 파트너십 유닛을 발행하여 2억 6천만 달러의 자금을 조달했다.이 자금은 신규 자산 인수에 사용될 예정이다.도체스터미네랄스는 앞으로도 안정적인 수익을 유지할 것으로 예상되며, 투자자들에게 긍정적인 전망을 제시하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
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캘리포니아워터서비스그룹홀딩(CWT), 2024년 3분기 실적 발표
캘리포니아워터서비스그룹홀딩(CWT, CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP )은 2024년 3분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아워터서비스그룹홀딩은 2024년 9월 30일로 종료된 분기 동안의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사의 순이익은 6,068만 달러로, 주당 희석 기준으로 1.03 달러에 해당한다.이는 2023년 같은 기간의 순이익 3,443만 달러, 주당 0.60 달러에 비해 상당한 증가를 나타낸다.순이익의 증가는 주로 운영 수익의 증가에 기인하며, 운영 수익은 2억 9,956만 달러로, 전년 동기 대비 17.5% 증가했다.운영 수익의 증가는 주로 요금 인상, 신규 고객 유치 및 소비 증가에 따른 것이다.그러나 총 운영 비용도 2억 3,281만 달러로 증가하여, 이는 10.1%의 상승률을 보였다.운영 비용의 증가는 주로 물 생산 비용, 감가상각 및 세금 비용의 증가에 기인한다.2024년 9월 30일 기준으로 회사의 총 자산은 50억 1,490만 달러로, 2023년 12월 31일의 45억 9,553만 달러에 비해 증가했다.자본 구조는 보통주, 추가 납입 자본, 유보 이익 및 기타 포괄 손실을 포함하여 총 자본이 16억 3,163만 달러에 달한다.회사는 또한 2024년 10월 22일에 1억 2,500만 달러 규모의 첫 번째 모기지 채권을 발행하여 기존 부채를 재융자하고 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.이 채권은 연 5.22%의 이자율로 2054년 10월 22일에 만기가 된다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후에도 지속적인 성장이 기대된다.운영 수익의 증가와 함께, 회사는 고객의 수요를 충족하기 위해 필요한 자본 지출을 계획하고 있으며, 이를 위해 장기적인 부채와 자본을 균형 있게 활용할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
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코후(COHU), 2024년 3분기 실적 발표
코후(COHU, COHU INC )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 코후(Cohu, Inc.)는 2024년 3분기 실적을 발표했다.2024년 9월 28일 종료된 3분기 동안 매출은 9,530만 달러로, 이 중 약 67%가 반복 수익으로 나타났다.총 매출 총 이익률은 46.8%였으며, 비GAAP 기준 총 매출 총 이익률은 47.1%로 집계됐다.또한, 반복 수익이 전분기 대비 8% 증가하며 순 주문 성장세를 보였다.코후는 2024년 3분기 동안 GAAP 기준으로 1,810만 달러의 손실을 기록했으며, 주당 손실은 0.39달러였다.2024년 1~9월 동안의 총 매출은 3억 7,770만 달러였고, GAAP 기준 손실은 4,850만 달러, 주당 손실은 1.03달러였다.비GAAP 기준으로는 3분기 동안 380만 달러의 손실을 기록했으며, 주당 손실은 0.08달러였다.코후는 2024년 3분기 말 기준으로 총 현금 및 투자 자산이 2억 6,920만 달러에 달한다.코후는 3분기 동안 자사 주식 31만 5천 주를 약 810만 달러에 매입했다.코후의 CEO인 루이스 뮐러는 "우리는 고객을 확보하기 위한 전략을 지속적으로 실행하고 있으며, 데이터 센터의 단기 성장 기회에 맞춘 신제품 개발에 집중하고 있다"고 말했다.코후는 2024년 4분기 매출이 9,500만 달러에서 9,200만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있다.코후는 비GAAP 재무 정보를 포함하여 운영 성과를 평가하는 데 도움이 되는 정보를 제공하고 있으며, 이러한 비GAAP 재무 지표는 GAAP 지표와 함께 고려되어야 한다.코후의 현재 재무 상태는 총 자산이 1,032,346천 달러이며, 총 부채는 147,000천 달러로 나타났다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
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폭스팩토리홀딩스(FOXF), 2024 회계연도 3분기 재무 결과 발표
폭스팩토리홀딩스(FOXF, FOX FACTORY HOLDING CORP )는 2024 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 폭스팩토리홀딩스(증권코드: FOXF)는 2024 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했다.2024년 9월 27일로 종료된 3분기 동안 순매출은 3억 5,910만 달러로, 전년 동기 대비 8.5% 증가했으며, 이전 분기 대비 3.1% 증가했다.자전거 부문 매출은 전년 대비 38.7% 증가하며 21.9%의 순증가를 기록했다.그러나 OEM 고객들은 소비자 재량 지출에 영향을 미치는 시장 상황으로 인해 어려움을 겪고 있으며, 이로 인해 결과는 기대치 하단으로 밀렸다.폭스팩토리홀딩스의 CEO인 마이크 데니슨은 "우리는 이러한 도전에 신속하게 대응하고 있으며, 비용 관리와 운영 개선을 통해 비즈니스를 강화하고 있다"고 밝혔다.3분기 총 운영 비용은 8,870만 달러로, 순매출의 24.7%를 차지했다.조정된 순이익은 1,480만 달러로, 조정된 주당 순이익은 0.35 달러였다.2024 회계연도 4분기에는 순매출이 3억에서 3억 4천만 달러 사이에 이를 것으로 예상하고 있으며, 조정된 주당 순이익은 0.25에서 0.40 달러 사이로 전망하고 있다.2024 회계연도 전체 매출은 13억 4천만에서 13억 8천만 달러로 예상하고 있으며, 조정된 주당 순이익은 1.27에서 1.42 달러로 예상하고 있다.2024년 9월 27일 기준으로 회사의 현금 및 현금성 자산은 8,920만 달러로, 재고는 4억 1,400만 달러에 달했다.총 부채는 7억 6,840만 달러로 집계됐다.폭스팩토리홀딩스는 앞으로도 소비자 수요가 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이를 통해 기회를 활용할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
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WESCO인터내셔널(WCC-PA), 2024년 3분기 실적 발표
WESCO인터내셔널(WCC-PA, WESCO INTERNATIONAL INC )은 2024년 3분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 WESCO인터내셔널이 2024년 3분기 실적을 발표했다.2024년 9월 30일 종료된 분기 동안, WESCO인터내셔널의 순매출은 54억 8,940만 달러로, 전년 동기 대비 2.7% 감소했다.이는 WIS 사업부의 매각으로 인한 3.5%의 감소와 외환 변동으로 인한 0.2%의 부정적 영향을 반영한 수치다.그러나 근무일 수의 증가로 인해 1.6%의 긍정적인 영향을 받았다.유기적 매출은 0.6% 감소했다.2024년 3분기 동안 매출원가는 43억 6,700만 달러로, 매출의 77.9%를 차지했다.이는 전년 동기 78.4%에서 소폭 감소한 수치다.판매, 일반 및 관리비(SG&A)는 8억 3,110만 달러로, 전년 동기 대비 4.4% 증가했다.SG&A 비용은 매출의 15.1%를 차지했다.운영 수익은 3억 3,560만 달러로, 전년 동기 3억 8,050만 달러에서 11.8% 감소했다.이로 인해 운영 수익률은 5.7%로, 전년 동기 6.4%에서 감소했다.WESCO인터내셔널의 순이익은 2억 4,700만 달러로, 주당 3.81 달러의 수익을 기록했다.이는 전년 동기 2억 1,900만 달러, 주당 4.20 달러에서 감소한 수치다.2024년 9개월 동안의 순매출은 163억 1,910만 달러로, 전년 동기 대비 3.5% 감소했다.운영 수익은 9억 2,210만 달러로, 전년 동기 10억 9,070만 달러에서 15.5% 감소했다.WESCO인터내셔널은 2024년 10월 30일 Ascent, LLC의 100% 지분을 1억 8,500만 달러에 인수하기로 합의했다.이 인수는 2024년 4분기에 완료될 예정이다.현재 WESCO인터내셔널의 재무상태는 안정적이며, 2024년 9월 30일 기준으로 총 자산은 152억 7,500만 달러, 총 부채는 102억 3,820만 달러로 나타났다.또한, 2024년 9월 30일 기준으로 49,001,657주의 보통주
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앱티브(APTV), 2024년 3분기 실적 발표
앱티브(APTV, Aptiv PLC )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 앱티브 PLC는 2024년 9월 30일로 종료된 분기 동안의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 총 매출은 48억 5천만 달러로, 지난해 같은 기간의 51억 1천만 달러에 비해 5% 감소했다.2024년 9개월 동안의 총 매출은 148억 6천만 달러로, 지난해 같은 기간의 151억 3천만 달러에 비해 2% 감소했다.매출 감소는 전 세계 자동차 생산량이 5% 감소한 것과 관련이 있다.앱티브는 2024년 3분기 동안 운영 수익이 5억 3천만 달러로, 지난해 같은 기간의 4억 4천 6백만 달러에 비해 증가했다.이 회사는 2024년 9개월 동안의 운영 수익이 13억 6천만 달러로, 지난해 같은 기간의 12억 4천만 달러에 비해 증가했다.앱티브는 2024년 3분기 동안 1억 8천만 달러의 이자 비용을 기록했으며, 이는 지난해 같은 기간의 7천 5백만 달러에 비해 증가한 수치이다.이자 비용의 증가는 2024년 6월에 발행된 4.25% 유로화 표시 고정 수익 증권과 2024년 9월에 발행된 4.65% 고정 수익 증권의 발행에 따른 것이다.이번 분기 동안 앱티브는 3억 6천만 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 지난해 같은 기간의 16억 3천만 달러에 비해 감소한 수치이다.2024년 9개월 동안의 순이익은 15억 3천만 달러로, 지난해 같은 기간의 20억 4천만 달러에 비해 감소했다.앱티브는 2024년 3분기 동안 1억 8천만 달러의 배당금을 지급했으며, 이는 지난해 같은 기간의 2억 9천만 달러에 비해 감소한 수치이다.회사는 2024년 7월에 50억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했으며, 2024년 8월에는 30억 달러 규모의 자사주 매입 계약을 체결했다.앱티브의 재무 상태는 안정적이며, 2024년 9월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 10억 5천만 달러에 달한다.총 부채는 95억 4천만 달러로, 이는 지난해 같은 기간의 62억 1천만 달러에 비해 증가한
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존B.샌필리포&손(JBSS), 주주총회 결과 및 임원 선임
존B.샌필리포&손(JBSS, SANFILIPPO JOHN B & SON INC )은 주주총회 결과가 발표됐고 임원이 선임됐다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 30일, 존B.샌필리포&손은 연례 주주총회를 개최했고.주주총회에서 주주들에게 제출된 각 안건에 대한 투표 결과는 아래와 같다.이사 선출 결과는 다음과 같다.일반주식 및 클래스 A 일반주식 주주들이 별도로 투표한 결과, 다음과 같은 이사들이 선출됐다.패멜라 포브스 리버먼은 4,404,375표를 얻어 선출됐고, 3,379,120표는 기권됐으며, 600,335표는 브로커 비투표로 집계됐다.메르세데스 로메로는 4,781,589표를 얻어 선출됐고, 3,001,906표는 기권됐으며, 600,335표는 브로커 비투표로 집계됐다.엘렌 C. 타페는 5,174,779표를 얻어 선출됐고, 2,608,716표는 기권됐으며, 600,335표는 브로커 비투표로 집계됐다.클래스 A 일반주식 이사 선출 결과로는 제임스 J. 샌필리포가 2,597,426표를 얻었고, 기권 및 브로커 비투표는 각각 0표로 집계됐다.재스퍼 B. 샌필리포 주니어, 제프리 T. 샌필리포, 존 E. 샌필리포, 리사 A. 샌필리포, 제임스 A. 발렌타인, 마이클 J. 발렌타인도 각각 2,597,426표를 얻어 선출됐으며, 기권 및 브로커 비투표는 모두 0표로 집계됐다.감사위원회는 2025 회계연도에 대한 존B.샌필리포&손의 독립 등록 공인 회계법인으로 프라이스워터하우스쿠퍼스를 임명했고, 이에 대한 투표 결과는 34,260,506표가 찬성, 93,813표가 반대, 3,771표가 기권으로 집계됐다.또한, 경영진 보상에 대한 자문 투표는 33,246,429표가 찬성, 505,419표가 반대, 10,204표가 기권으로 집계됐다.회사의 개정된 정관에 대한 투표에서는 29,496,996표가 찬성, 4,258,929표가 반대, 6,127표가 기권으로 집계됐다.2024년 10월 30일, 엘렌 C. 타페는 2년 임기로 재선됐으며, 독립 이사의 역할과 책임은
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펠로톤인터랙티브(PTON), 2024년 3분기 실적 발표
펠로톤인터랙티브(PTON, PELOTON INTERACTIVE, INC. )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 펠로톤인터랙티브가 2024년 9월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 연결된 피트니스 제품에서 159.6백만 달러의 수익을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 11.6% 감소한 수치다.구독 서비스에서의 수익은 426.3백만 달러로, 전년 동기 대비 2.7% 증가했다.전체 수익은 586.0백만 달러로, 전년 동기 대비 1.6% 감소했다.비용 측면에서 연결된 피트니스 제품의 비용은 145.0백만 달러로, 전년 동기 대비 17.1% 감소했다.구독 서비스의 비용은 137.2백만 달러로, 전년 동기 대비 1.5% 증가했다.총 매출 총이익은 303.8백만 달러로, 전년 동기 대비 6.4% 증가했다.운영 비용은 291.2백만 달러로, 전년 동기 대비 30.3% 감소했다.특히 판매 및 마케팅 비용은 81.9백만 달러로, 전년 동기 대비 43.9% 감소했다.일반 관리 비용은 119.5백만 달러로, 20.9% 감소했다.연구 및 개발 비용은 58.5백만 달러로, 25.6% 감소했다.이번 분기 동안 회사는 0.9백만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 159.3백만 달러의 손실에서 크게 개선된 수치다.조정된 EBITDA는 115.8백만 달러로, 전년 동기 대비 9.1백만 달러에서 크게 증가했다.펠로톤인터랙티브는 2024년 5월에 3억 5천만 달러 규모의 5.50% 전환사채를 발행했으며, 이 자금은 2026년 만기 전환사채의 일부를 매입하는 데 사용됐다.또한, 회사는 2024년 5월 30일에 10억 달러 규모의 대출 계약을 체결했다.회사는 2024년 4월에 새로운 구조조정 계획을 승인했으며, 이를 통해 연간 2억 달러 이상의 비용 절감을 목표로 하고 있다.현재 펠로톤인터랙티브는 722.3백만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 향후 12개월 동안의 운영 자금과 자본 지출을 충당할 수 있
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페이컴소프트웨어(PAYC), 2024년 3분기 실적 발표
페이컴소프트웨어(PAYC, Paycom Software, Inc. )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 페이컴소프트웨어는 2024년 9월 30일 종료된 분기에 대한 분기 보고서(Form 10-Q)를 발표했다.이 보고서에 따르면, 회사는 2024년 3분기 동안 총 수익이 451,934천 달러로, 이는 2023년 같은 기간의 406,303천 달러에 비해 11.2% 증가한 수치이다.반복 수익은 445,002천 달러로, 2023년 3분기의 398,763천 달러에 비해 11.6% 증가했다.구현 및 기타 수익은 6,932천 달러로, 2023년 3분기의 7,540천 달러에 비해 8.1% 감소했다.회사의 총 운영 비용은 347,060천 달러로, 2023년 3분기의 309,402천 달러에 비해 12.2% 증가했다.이 중 인건비는 70,818천 달러로, 2023년 3분기의 55,600천 달러에 비해 27.4% 증가했다.또한, 감가상각 및 상각 비용은 17,535천 달러로, 2023년 3분기의 13,341천 달러에 비해 31.4% 증가했다.운영 수익은 104,874천 달러로, 2023년 3분기의 96,901천 달러에 비해 8.2% 증가했다.순이익은 73,278천 달러로, 2023년 3분기의 75,219천 달러에 비해 2.6% 감소했다.기본 주당 순이익은 1.31달러로, 2023년 3분기의 1.30달러와 유사하다.희석 주당 순이익은 1.31달러로, 2023년 3분기의 1.30달러와 동일하다.2024년 9월 30일 기준으로, 회사의 총 자산은 3,492,530천 달러이며, 총 부채는 2,027,878천 달러로 나타났다.주주 자본은 1,464,652천 달러로, 2023년 12월 31일의 1,303,036천 달러에 비해 증가했다.회사는 2024년 3분기 동안 892,669주를 평균 153.70달러에 재매입했으며, 2024년 10월 31일 기준으로 1,500억 달러의 주식 재매입 계획이 남아있다.또한, 2024년 10월 28일 이사회는 주당 0.375
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아틀라시안(TEAM), 2025 회계연도 1분기 실적 발표
아틀라시안(TEAM, Atlassian Corp )은 2025 회계연도 1분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 31일, 아틀라시안(주식 코드: TEAM)은 2024년 9월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 매출은 118억 8천만 달러로, 전년 대비 21% 증가했다.구독 매출은 113억 2천만 달러로, 전년 대비 33% 증가했다.GAAP 기준 운영 손실은 3%였으며, 비 GAAP 기준 운영 마진은 23%였다.운영 현금 흐름은 8천만 달러, 자유 현금 흐름은 7천 4백만 달러였다.아틀라시안의 CEO인 마이크 캐논-브룩스는 "우리는 단순히 AI를 마케팅하는 것이 아니라, 실제로 고객들이 사용할 수 있는 혁신적인 기능을 제공하고 있다"고 말했다.CFO인 조 빈즈는 "2025 회계연도가 순조롭게 시작되었으며, 구독 매출의 성장이 33%에 달했다"고 강조했다.아틀라시안은 또한 2025년 1월 1일부터 브라이언 더피를 최고 수익 책임자로 임명했다.더피는 SAP에서 클라우드 부문 사장을 역임한 경력이 있다.아틀라시안은 15억 달러 규모의 자사 주식 매입 프로그램을 승인했으며, 이는 기존 10억 달러 프로그램이 완료된 후 시작될 예정이다.이번 분기 아틀라시안은 46,844명의 고객이 연간 1만 달러 이상의 클라우드 반복 수익을 기록했다.이는 전년 대비 17% 증가한 수치이다.아틀라시안은 클라우드 플랫폼을 통해 고객의 비즈니스와 기술 팀이 목표를 설정하고 작업을 계획하며 지식을 공유할 수 있도록 지원하고 있다.아틀라시안의 재무 상태는 안정적이며, 지속적인 성장을 위한 기반을 마련하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
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실버크레스트에셋매니지먼트그룹(SAMG), 2024년 3분기 실적 발표
실버크레스트에셋매니지먼트그룹(SAMG, Silvercrest Asset Management Group Inc. )은 2024년 3분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 31일, 실버크레스트에셋매니지먼트그룹은 2024년 9월 30일로 종료된 3분기 및 9개월 실적을 발표했다.시장의 지원과 개선된 경제 상황이 실버크레스트의 운용 자산(AUM) 성장에 기여했으며, 이는 매출 증가로 이어졌다.회사는 새로운 비즈니스 기회에 대한 강력한 파이프라인을 보고하고 있으며, 2022년 이후 지속적인 시장 회복 추세가 대형 성장주에 집중되고 있음을 언급했다.3분기 동안 실버크레스트의 재량적 AUM은 10억 달러 증가하여 226억 달러에 달했으며, 이는 2분기 대비 5% 증가하고, 2023년 3분기 대비 10% 증가한 수치다.신규 고객 계좌와 관계가 증가했으며, 특히 실버크레스트의 소형주 기회 관련 의뢰가 주도했다.3분기 동안 재량적 유출이 있었으나, 이는 회사에 수익 중립적이었다.3분기 말 총 AUM은 351억 달러로, 2023년 3분기 대비 13% 증가했다.실버크레스트는 미래 성장을 위해 투자하고 있으며, 이로 인해 총 보상이 증가했다.3분기 동안 실버크레스트의 신규 기관 비즈니스 기회 파이프라인은 20% 증가하여 12억 달러에 달했다.2024년 10월 30일, 이사회는 클래스 A 보통주 1주당 0.20달러의 분기 배당금을 승인했다.배당금은 2024년 12월 20일에 지급될 예정이다.3분기 실적은 다음과 같다. 총 AUM은 351억 달러, 재량적 AUM은 226억 달러, 수익은 3040만 달러, GAAP 기준 순이익은 370만 달러, 조정된 EBITDA는 630만 달러였다.2024년 9월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 5810만 달러로, 2023년 12월 31일의 7030만 달러에서 감소했다.실버크레스트의 총 자본은 8460만 달러로, 2024년 9월 30일 기준 클래스 A 보통주 950만 주와 클래스 B 보통주 440만 주가 발행되었다
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펠로톤인터랙티브(PTON), 피터 스턴을 CEO로 임명
펠로톤인터랙티브(PTON, PELOTON INTERACTIVE, INC. )는 피터 스턴을 CEO로 임명했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 31일, 펠로톤인터랙티브가 피터 스턴을 CEO 및 사장으로 임명했다.스턴은 2025년 1월 1일부터 임기를 시작하며, 펠로톤 이사회에 합류할 예정이다.스턴은 포드 통합 서비스의 사장으로 재직 중이며, 애플과 타임워너 케이블에서도 리더십 역할을 수행한 경력이 있다.펠로톤 이사회 의장인 제이 호그는 스턴이 지속 가능한 성장을 이끌어낼 수 있는 전략가라고 강조하며, 그의 리더십 아래 펠로톤이 중요한 시기를 맞이할 것이라고 확신한다.스턴은 2016년부터 펠로톤 회원으로 활동해왔으며, 건강과 웰빙 분야에 대한 깊은 이해를 바탕으로 CEO로 적합하다고 평가받고 있다.스턴은 애플 피트니스+의 공동 창립자로서 수백만 명의 회원을 확보하는 데 기여했으며, 복잡한 구독 기반 비즈니스를 운영한 경험이 있다.그는 30건 이상의 특허를 보유하고 있으며, 전략적 사고에 창의성을 더하는 제품 혁신가로 알려져 있다.스턴은 "펠로톤에서 일하는 것은 꿈이 이루어지는 것"이라며, 펠로톤의 독특한 조합이 사람들의 삶을 변화시키는 기회를 제공한다고 말했다.호그 의장은 카렌 분과 크리스 브루조가 임시 공동 CEO로서의 역할을 맡아준 것에 대해 감사의 뜻을 전하며, 스턴이 새로운 역할을 시작한 후에도 그들의 통찰력을 이사회에서 활용할 것이라고 덧붙였다.또한, 펠로톤은 2025년 1분기 재무 결과를 발표할 예정이다.스턴은 예일 로스쿨에서 법학 학위를 취득했으며, 하버드 대학교에서 음악과 영어를 전공했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
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엘폴로로코홀딩스(LOCO), 2024년 3분기 재무 결과 발표
엘폴로로코홀딩스(LOCO, El Pollo Loco Holdings, Inc. )는 2024년 3분기 재무 결과를 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘폴로로코홀딩스가 2024년 10월 31일에 2024년 9월 25일로 종료된 13주 기간에 대한 재무 결과를 발표했다.2024년 3분기 총 수익은 120억 4천만 달러로, 2023년 3분기와 동일한 수치를 기록했다.시스템 전반의 비교 가능한 레스토랑 매출은 2.7% 증가했으며, 운영 수익은 1천만 1천 달러로 2023년 3분기의 1천 3백 7십만 달러에서 감소했다.레스토랑 기여도는 1천 6백 9십 5만 달러로, 회사 운영 레스토랑 수익의 16.7%를 차지했으며, 이는 2023년 3분기의 1천 4백 8십만 달러, 즉 14.4%에서 증가한 수치다.순이익은 6백 2십만 달러, 즉 희석 주당 0.21 달러로, 2023년 3분기의 9백 2십만 달러, 즉 0.28 달러에서 감소했다.조정된 순이익은 6백 3십만 달러, 즉 희석 주당 0.21 달러로, 2023년 3분기의 6백 4십만 달러, 즉 0.19 달러와 유사한 수준이다.조정된 EBITDA는 1천 5백 5십만 달러로, 2023년 3분기의 1천 5백만 달러에서 소폭 증가했다.2024년 9월 25일 기준으로, 회사는 1천 1백만 달러를 상환한 후 7천 6백만 달러의 부채 잔액을 보유하고 있으며, 현금 및 현금성 자산은 7백 8십 9만 달러다.2024년 3분기 동안 회사는 자사주 매입 프로그램을 통해 92,043주를 약 1백 10만 달러에 매입했다.2024년 남은 기간 동안 두 개의 신규 회사 소유 레스토랑과 3~4개의 신규 프랜차이즈 레스토랑을 개설할 계획이다.또한, 2024년의 자본 지출은 2천 1백만 달러에서 2천 3백만 달러 사이로 예상되며, 일반 관리 비용은 4천 5백만 달러에서 4천 7백만 달러로 예상된다.2024년의 조정된 세율은 27.5%에서 28.0%로 예상된다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 높다.※ 본 컨텐츠는 AI API를
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자임웍스(ZYME), 2024년 3분기 재무 결과 발표 및 기업 업데이트 제공
자임웍스(ZYME, Zymeworks Inc. )는 2024년 3분기 재무 결과를 발표하고 기업 업데이트를 제공했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 31일, 자임웍스는 2024년 9월 30일로 종료된 3개월 및 9개월 동안의 재무 결과를 발표하며 기업 업데이트를 제공했다.자임웍스는 고급 메소텔린(MSLN) 발현 암을 평가하는 1상 임상 시험에서 첫 환자를 투여했으며, EORTC-NCI-AACR 회의에서 ZW220 및 ZW251에 대한 전임상 데이터를 발표했다.파트너인 재즈 제약은 ESMO 2024에서 자니다탐에 대한 새로운 임상 데이터를 발표하며 여러 HER2 양성 적응증에 대한 치료 가능성을 강조했다.자임웍스는 2024년 12월 12일 뉴욕에서 대면 및 가상 R&D 데이를 개최할 예정이다.회사는 2024년 10월 31일 기준으로 2,545,402주를 평균 주당 11.79달러에 매입하며 3천만 달러의 자사주 매입 프로그램을 완료했다.2024년 9월 30일 기준으로 3억 7천 490만 달러의 현금 자원을 보고했으며, 이는 특정 예상 규제 이정표 지급과 결합될 경우 2027년 하반기까지의 현금 운영을 지원할 것으로 예상된다.오늘 오후 4시 30분(동부 표준시)에 경영진과의 컨퍼런스 콜이 예정되어 있다.자임웍스의 회장 겸 CEO인 케네스 갈브레이트는 "2024년은 우리에게 중대한 해가 되었으며, 파트너인 재즈 제약이 FDA에 자니다탐의 신약 신청서를 제출했다"고 말했다.그는 "우리는 이 약물이 2차 담도암에 대한 미국 최초의 승인을 받을 가능성을 기대하고 있다"고 덧붙였다.또한, 자임웍스는 ZW171의 글로벌 1상 연구에서 첫 환자를 투여했으며, 이 연구는 고급 MSLN 발현 암 환자 약 160명을 등록할 예정이다.연구는 안전성 및 내약성을 평가하고, ZW171의 항종양 활성을 평가할 예정이다.자임웍스는 2024년 9월 30일 기준으로 3억 7천 490만 달러의 현금 자원을 보유하고 있으며, 이는 2027년 하반기까지의 운영을 지원할 것으로 예
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세러스(CERS), 2024년 3분기 실적 발표
세러스(CERS, CERUS CORP )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 세러스는 2024년 9월 30일 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며, 재무 상태 및 운영 결과에 대한 인증서를 발표했다.세러스의 CEO인 윌리엄 M. 그린맨과 CFO인 케빈 D. 그린은 이 인증서를 통해 회사의 분기 보고서가 증권 거래법의 요구 사항을 완전히 준수하며, 보고서에 포함된 정보가 회사의 재무 상태와 운영 결과를 모든 중요한 측면에서 공정하게 나타낸다고 밝혔다.이들은 2024년 10월 31일에 서명했다.세러스는 2024년 3분기 동안 제품 매출이 46,017천 달러로, 2023년 같은 기간의 39,772천 달러에 비해 16% 증가했다고 보고했다.정부 계약 수익은 4,639천 달러로, 2023년 같은 기간의 7,479천 달러에 비해 38% 감소했다.총 수익은 50,656천 달러로, 2023년 같은 기간의 47,251천 달러에 비해 7% 증가했다.세러스의 제품 매출 증가는 주로 미국 고객에 대한 일회용 혈소판 키트 판매의 연간 성장에 기인한다.그러나 정부 계약 수익의 감소는 BARDA로부터의 수익 감소에 주로 기인하며, 이는 2024년 1분기에 ReCePI 연구의 완료로 이어졌다.세러스는 2024년 3분기 동안 제품 매출의 원가가 19,818천 달러로, 2023년 같은 기간의 17,956천 달러에 비해 10% 증가했다고 보고했다.이로 인해 제품 매출의 총 이익률은 57%로, 2023년 같은 기간의 55%에 비해 개선됐다.연구 및 개발 비용은 14,013천 달러로, 2023년 같은 기간의 16,783천 달러에 비해 17% 감소했다.이는 ReCePI 연구의 완료와 인력 감축에 따른 결과이다.판매, 일반 및 관리 비용은 17,786천 달러로, 2023년 같은 기간의 16,155천 달러에 비해 10% 증가했다.세러스는 2024년 9월 30일 기준으로 21,575천 달러의 현금 및 현금성 자산, 53,990천 달러의 단기 투자, 1,634천
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캑터스(WHD), 2024년 3분기 실적 발표
캑터스(WHD, Cactus, Inc. )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 캑터스가 2024년 3분기 실적을 발표했다.이번 분기 동안 캑터스의 총 수익은 293,181천 달러로, 전년 동기 대비 1.1% 증가했다.제품 수익은 221,406천 달러로, 전체 수익의 76%를 차지했다.렌탈 수익은 26,979천 달러로 9%를 차지했으며, 필드 서비스 및 기타 수익은 44,796천 달러로 15%를 차지했다.캑터스의 압력 제어 부문은 185,099천 달러의 수익을 기록했으며, 이는 전분기 대비 1.1% 감소한 수치다.반면, 스풀러블 기술 부문은 108,155천 달러의 수익을 기록하며 4.3% 증가했다.운영 수익은 76,792천 달러로, 전년 동기 대비 17.9% 증가했다.순이익은 62,437천 달러로, 전년 동기 대비 1.0% 감소했다.캑터스는 2024년 9월 30일 기준으로 303,376천 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 220,700천 달러의 대출 가능액을 보유하고 있다.캑터스는 2023년 2월 28일에 FlexSteel을 인수한 이후, 두 개의 사업 부문인 압력 제어 및 스풀러블 기술 부문에서 운영하고 있다.FlexSteel의 인수는 캑터스의 시장 지배력을 강화하고, 고객의 운영 범위를 확장하는 데 기여하고 있다.캑터스는 2024년 12월 31일까지의 순 자본 지출을 3,200만 달러에서 3,700만 달러로 예상하고 있으며, 압력 제어 부문에서는 렌탈 장비 투자와 국제 확장에 중점을 두고 있다.스풀러블 기술 부문에서는 제조 공장 개선과 제품 설치에 필요한 추가 장비에 대한 투자를 계획하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
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에너지퓨얼스(UUUU), 2024년 3분기 실적 발표
에너지퓨얼스(UUUU, ENERGY FUELS INC )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 에너지퓨얼스가 2024년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 4,047만 달러의 총 수익을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 63% 감소한 수치다.특히, 우라늄 농축물의 수익은 4,000만 달러로, 62% 감소했다.이는 판매량 감소에 기인한 것으로, 평균 판매 가격은 증가했으나 판매량 감소가 수익에 큰 영향을 미쳤다.회사는 2024년 3분기 동안 50,000파운드의 우라늄 농축물을 판매했으며, 평균 판매 가격은 파운드당 80달러로, 이는 전년 동기 대비 38% 증가한 수치다.그러나, RE 탄산염의 수익은 2023년 3분기 동안 288만 달러에서 0으로 감소했다.비용 측면에서, 우라늄 농축물에 대한 비용은 1,847만 달러로, 65% 감소했으며, 이는 판매량 감소에 따른 결과다.탐사 및 개발 비용은 3,619만 달러로, 전년 동기 대비 44% 증가했다.회사는 2024년 9월 30일 기준으로 196,602,660주의 보통주를 발행했으며, 이는 회사의 자본 구조에 중요한 영향을 미친다.또한, 회사는 2024년 10월 2일에 Base Resources를 인수하여 Toliara 프로젝트를 포함한 여러 프로젝트를 확보했다.이로 인해 회사는 REE 및 HMS 프로젝트의 포트폴리오를 확장할 수 있게 됐다.회사는 앞으로도 우라늄 및 REE 생산을 확대할 계획이며, 특히 Pinyon Plain, La Sal 및 Pandora 프로젝트에서의 생산 증가를 기대하고 있다.또한, 회사는 2024년 동안 우라늄 및 REE 시장의 변동성을 면밀히 모니터링하며, 추가적인 장기 계약 체결을 위해 노력할 예정이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 2024년 9월 30일 기준으로 1억 8,316만 달러의 유동 자산을 보유하고 있다.이는 향후 성장 기회를 위한 충분한 자본을 확보하고 있음을 나타낸다.※ 본
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