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리사이클홀딩스(LICY), 리사이클홀딩스와 글렌코어, 로체스터 허브 제품을 위한 상업적 프레임워크 구축
리사이클홀딩스(LICY, Li-Cycle Holdings Corp. )는 리사이클홀딩스와 글렌코어가 로체스터 허브 제품을 위한 상업적 프레임워크를 구축했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 리사이클홀딩스(뉴욕증권거래소: LICY)는 2024년 10월 31일, 글렌코어와의 계약을 통해 로체스터 허브에서 생산되는 혼합 수산화 침전물(MHP)의 100% 오프테이크 계약을 체결했다.이 계약은 로체스터 허브 프로젝트의 MHP 범위에 대한 상업적 프레임워크를 설정하며, 글렌코어는 MHP 생산량을 시장 가격에 따라 구매하기로 합의했다.리사이클홀딩스는 연간 약 8,250톤의 리튬 탄산염과 72,000톤의 MHP를 생산할 것으로 예상하고 있다.이 프로젝트의 명판 처리 용량은 연간 35,000톤의 블랙 매스이다.또한, 수정된 상업 계약은 미국 에너지부의 고급 기술 차량 제조 프로그램(DOE 대출)에 필요한 최종 자금 조달 문서의 마무리를 지원한다.리사이클홀딩스의 사장 겸 CEO인 아제이 코차르는 "글렌코어와의 상업 계약 수정 및 로체스터 허브 프로젝트의 기술 검토 완료는 DOE 대출을 위한 최종 자금 조달 문서 마무리를 지원하는 긍정적인 단계"라고 말했다.글렌코어의 글로벌 재활용 책임자인 쿠날 신하도 "리사이클홀딩스의 로체스터 허브 계획을 지원하게 되어 기쁘다"고 밝혔다.이 발표에 대한 추가 정보는 미국 증권거래위원회에 제출된 현재 보고서에서 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
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컴패스패스웨이(CMPS), 2024년 3분기 실적 발표
컴패스패스웨이(CMPS, COMPASS Pathways plc )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 컴패스패스웨이가 2024년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며 실적을 발표했다.이번 보고서에 따르면, 회사는 2024년 3분기 동안 연구 및 개발 비용으로 32,928천 달러를 지출했으며, 이는 2023년 같은 기간의 21,526천 달러에 비해 증가한 수치다.총 운영 비용은 47,896천 달러로, 2023년 3분기의 34,062천 달러에 비해 13,834천 달러 증가했다.이로 인해 운영 손실은 47,896천 달러에 달했다.또한, 2024년 9월 30일 기준으로 누적 적자는 491,400천 달러에 이르렀다.회사는 2023년 6월 30일에 헐리우스 캐피탈과의 대출 계약을 통해 최대 5천만 달러의 자금을 조달할 수 있는 기회를 확보했으며, 이 중 3천만 달러는 이미 자금이 지원됐다.2023년 8월 16일에는 PIPE 거래를 통해 16,076,750개의 ADS를 발행하고, 이와 함께 PIPE 워런트를 발행했다.PIPE 워런트는 2024년 2월부터 3년 동안 행사할 수 있으며, 행사 가격은 9.93달러다.2024년 9월 30일 기준으로 3,752,050개의 PIPE 워런트가 행사되어 37.3백만 달러의 수익을 올렸다.회사는 2024년 10월 28일에 전략적 재편성을 승인했으며, 이는 직원 수를 약 30% 줄이는 것을 포함한다.이 재편성은 COMP360의 3상 프로그램을 완료하고, 미국에서의 출시를 준비하기 위한 것이다.회사는 2024년 9월 30일 기준으로 2억 7천만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 2026년까지 운영 비용과 자본 지출 요구를 충족할 수 있을 것으로 예상된다.그러나 회사는 향후 자본 조달이 어려울 수 있으며, 이는 사업 전략에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.회사는 현재 40,089,163개의 ADS를 등록하여 판매할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 이는 시장에서의 유동성
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컴패스패스웨이(CMPS), 2024년 3분기 재무 결과 및 사업 업데이트 발표
컴패스패스웨이(CMPS, COMPASS Pathways plc )는 2024년 3분기 재무 결과와 사업 업데이트를 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 31일, 컴패스패스웨이(Nasdaq: CMPS)는 2024년 9월 30일로 종료된 9개월 동안의 재무 결과를 발표했다.이번 발표에서 컴패스패스웨이는 치료 저항성 우울증 치료를 위한 COMP360 3상 주요 프로그램의 주요 데이터가 2025년 2분기에 발표될 것으로 예상한다고 밝혔다.또한 COMP006 데이터는 26주 시점 이후에 발표될 예정이며, 이는 2026년 하반기로 예상된다.회사는 COMP360 프로그램에 모든 노력을 집중하기 위해 약 30%의 인력 감축을 포함한 전략적 재조정을 단행했다.2024년 9월 30일 기준 현금 보유액은 2억 7백만 달러에 달한다.2024년 10월 31일 오전 8시(영국 시간 오후 12시)에 컨퍼런스 콜이 진행될 예정이다.CEO 카비르 나스는 "우리의 주요 COMP360 프로그램의 성공을 보장하는 것이 우리의 절대적인 우선사항이다. 우리는 COMP360이 심각한 정신 질환 환자에게 효과적인 치료제가 될 수 있다고 확신하며, 치료 저항성 우울증 환자를 위한 새로운 치료 옵션을 제공하는 데 집중하고 있다"고 말했다.3상 임상 프로그램은 지금까지 진행된 가장 큰 무작위 대조 이중 맹검 psilocybin 치료 임상 프로그램이다.2024년 9월 30일로 종료된 3개월 동안의 순손실은 3,850만 달러로, 주당 손실은 0.56달러였다. 이는 2023년 같은 기간의 3,340만 달러, 주당 손실 0.67달러와 비교된다.2024년 9월 30일로 종료된 9개월 동안의 순손실은 1억 1,180만 달러로, 주당 손실은 1.67달러였다. 이는 2023년 같은 기간의 8,590만 달러, 주당 손실 1.81달러와 비교된다.연구 및 개발 비용은 2024년 3분기 동안 3,290만 달러로, 2023년 같은 기간의 2,150만 달러에 비해 증가했다.일반 관리 비용은 2024년 3분기
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아이덱스래버러토리(IDXX), 2024년 3분기 실적 발표
아이덱스래버러토리(IDXX, IDEXX LABORATORIES INC /DE )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이덱스래버러토리(이하 회사)는 2024년 10월 31일 2024년 9월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 발표에 대한 보도자료 전문은 현재 보고서의 부록 99.1로 제공된다.회사는 3분기 매출이 976백만 달러로, 전년 동기 대비 7% 증가했으며, 유기적 성장률은 6%에 달했다.이는 동반동물 그룹(CAG)의 7% 성장과 물 관련 매출의 13% 성장이 주효했음을 나타낸다.CAG 진단 부문의 반복 수익은 7% 증가했으며, 이는 국제 지역에서의 두 자릿수 성장과 회사의 실행 전략 덕분이다.또한, 아이덱스의 글로벌 프리미엄 기기 설치 기반이 연간 10% 성장한 것도 긍정적인 영향을 미쳤다.3분기 주당순이익(EPS)은 2.80달러로, 전년 대비 11% 증가했으며, 운영 마진은 31.2%로, 전년 대비 110bp 상승했다.회사는 2024년 매출 가이던스를 3,865백만 달러에서 3,890백만 달러로 조정했으며, 이는 중간값 기준으로 약 1% 감소한 수치이다.이는 미국 수의 클리닉에서의 반려동물 소유자 방문 및 수요에 대한 부정적인 영향을 반영한 것이다.2024년 EPS 전망은 10.37달러에서 10.53달러로 좁혀졌으며, 이는 안정적인 운영 마진 성과와 낮은 이자 비용 및 세율의 혜택을 반영한다.회사는 3분기 동안 54만 2천 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 9% 증가한 수치이다.현재 회사의 총 자산은 3,350,766천 달러로, 총 부채는 1,633,501천 달러에 달한다.이러한 실적은 회사의 재무 건전성을 나타내며, 향후 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
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인퓨시스템즈홀딩스(INFU), 2024년 3분기 재무 결과 발표 예정
인퓨시스템즈홀딩스(INFU, InfuSystem Holdings, Inc )는 2024년 3분기 재무 결과를 발표할 예정이다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 31일, 인퓨시스템즈홀딩스(증권코드: INFU)는 2024년 3분기 재무 결과를 2024년 11월 7일 목요일, 시장 개장 전에 발표할 것이라고 밝혔다.또한, 회사는 2024년 11월 7일 목요일 오전 9시(동부 표준시)에 모든 관심 있는 투자자들을 위한 컨퍼런스 콜을 진행할 예정이다.이 콜에 참여하기 위해서는 (833) 366-1127 또는 (412) 902-6773으로 전화하거나, 회사 웹사이트의 투자자 섹션에서 제공되는 라이브 웹캐스트를 통해 청취할 수 있다.콜의 재생은 90일 동안 https://ir.infusystem.com/를 방문하거나 (877) 344-7529 또는 (412) 317-0088로 전화하여 재생 접근 코드 7261158을 입력하면 가능하다.인퓨시스템즈홀딩스는 내구성 의료 장비 제조업체 및 의료 제공자를 위한 외래 치료를 촉진하는 선도적인 국가 건강 관리 서비스 제공업체이다.회사는 환자 서비스와 장치 솔루션이라는 두 가지 플랫폼 모델을 통해 서비스를 제공한다.환자 서비스 플랫폼은 복잡한 내구성 의료 장비와 서비스가 포함된 지속적인 치료를 위한 클리닉-홈 헬스케어의 마지막 단계 솔루션을 제공한다.환자 서비스 부문은 종양학, 통증 관리 및 상처 치료 사업으로 구성된다.두 번째 플랫폼인 장치 솔루션은 환자 서비스 플랫폼을 지원하며, 직접 지불 고객으로부터 추가 비즈니스를 확보하기 위해 강력한 서비스 지향성을 활용한다.장치 솔루션 부문은 직접 지불 임대, 펌프 및 소모품 판매, 생물 의학 서비스 및 수리로 구성된다.인퓨시스템즈홀딩스는 미시간주 로체스터 힐스에 본사를 두고 있으며, 미시간, 캔자스, 캘리포니아, 매사추세츠, 텍사스 및 캐나다 온타리오에 우수 센터를 운영하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과
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마티나스바이오파마홀딩스(MTNB), 파트너십 협상 종료 및 즉각적인 인력 감축 발표
마티나스바이오파마홀딩스(MTNB, Matinas BioPharma Holdings, Inc. )는 파트너십 협상이 종료됐고 즉각적인 인력 감축이 발표됐다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 31일, 뉴저지 베드민스터 – 마티나스바이오파마홀딩스(NYSE American: MTNB)는 MAT2203의 글로벌 권리에 대한 비구속적 조건서에 따른 협상이 파트너의 통보에 따라 종료되었음을 발표했다.이로 인해 마티나스는 즉각적으로 80%의 인력 감축을 시행하며, 15개의 직위를 없애고, 고위 경영진 3명을 포함한 모든 제품 개발 활동을 중단하여 현금을 절약하기로 했다.떠나는 고위 경영진에는 최고 의료 책임자 제임스 퍼거슨 박사, 최고 사업 책임자 토마스 후버, 최고 기술 책임자 후이 리우 박사가 포함된다.이사회는 MAT2203의 잠재적 자산 매각을 지원하기 위해 자문사를 고용할 계획이며, 회사의 청산 및 해산을 포함한 대안도 평가할 예정이다.MAT2203를 유리한 조건으로 판매할 수 있을지에 대한 보장은 없다.MAT2203는 침습성 치명적인 곰팡이 감염에 대한 잠재적인 경구용 광범위 치료제로, 현재 정맥 주사로만 제공되는 암포테리신 B의 안전성 문제를 극복할 수 있는 가능성이 있다.MAT2203는 HIV 환자의 크립토코쿠스 수막염 치료를 위한 2상 EnACT 연구에서 주요 목표를 달성하며 성공적으로 평가됐다.MAT2203는 침습성 아스페르길루스증 환자에 대한 경구용 단계적 단독 요법으로 3상 등록 시험에서 추가 평가될 예정이었다.마티나스바이오파마는 혁신적인 치료제를 제공하는 데 집중하는 생명공학 회사이다.이 보도자료는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 "전망 진술"을 포함하고 있으며, MAT2203의 판매 및 회사의 청산과 관련된 내용이 포함되어 있다.이러한 진술은 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성을 포함하며, 실제 결과가 미래 결과와 실질적으로 다를 수 있다.투자자들은 이러한 전망 진술에 과도한 의존을 두지 말 것을 권고받는다.※ 본
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밴드위스(BAND), 2024년 3분기 재무 결과 발표
밴드위스(BAND, Bandwidth Inc. )는 2024년 3분기 재무 결과를 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 31일, 밴드위스(NASDAQ: BAND)는 2024년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표했다.밴드위스의 CEO인 데이비드 모르켄은 "우리는 연말까지의 강력한 모멘텀을 보고하게 되어 기쁘다. 기록적인 수익과 수익성 성과, 강력한 자유 현금 흐름 전환 및 지속적인 운영 규율을 보여주고 있다"고 말했다. 이러한 결과는 고객들이 비즈니스에 필수적인 서비스를 제공하는 데 대한 신뢰에 의해 주도되었다. 또한, 밴드위스는 차세대 유니버설 플랫폼을 통해 세계 최대 기업들의 요구에 명확하게 집중하고 있다.2024년 3분기 재무 하이라이트는 다음과 같다. 2024년 3분기 동안 수익은 194백만 달러로, 이는 2023년 3분기 152백만 달러에 비해 28% 증가한 수치이다. 조정된 EBITDA는 24백만 달러로, 전년 대비 74% 증가했다. 이러한 두 가지 지표는 모두 가이던스의 상한선을 초과하여, 연간 수익 및 수익성 전망을 상향 조정하게 됐다.3분기 동안 고객 및 운영 하이라이트로는 다음과 같은 사항이 있다.밴드위스는 차세대 유니버설 플랫폼을 도입하여 모든 실시간 통신 요구를 위한 일관된 글로벌 경험을 제공하고 있으며, 새로운 기능과 업그레이드된 기능을 통해 세계 시장으로의 통합 및 확장을 용이하게 하고 있다. 또한, 밴드위스는 마에스트로 통신 플랫폼 내에서 세계에서 가장 큰 BYOC(Bring Your Own Carrier) 통합 생태계를 제공하고 있으며, 구글과의 파트너십을 통해 RCS(리치 커뮤니케이션 서비스)를 활성화할 준비를 하고 있다.2024년 4분기 및 전체 연도에 대한 전망은 다음과 같다. 4분기 수익은 198백만 달러에서 208백만 달러로 예상되며, 전체 연도 수익은 737백만 달러에서 747백만 달러로 예상된다. 조정된 EBITDA는 4분기 동안 19백만 달러에서 21백만 달러로 예상되며, 전체 연도
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코어카드(CCRD), 2024년 3분기 실적 발표 및 주요 계약 수정
코어카드(CCRD, CoreCard Corp )는 2024년 3분기 실적을 발표했고 주요 계약을 수정했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 코어카드가 2024년 3분기 실적을 발표하며, 주요 계약에 대한 수정 사항을 포함한 내용을 공개했다.2024년 9월 30일 기준으로 코어카드의 총 수익은 1,570만 달러로, 전년 동기 대비 17% 증가했으며, 9개월 누적 수익은 4,257만 달러로 3% 감소했다.서비스 수익은 1,428만 달러로 7% 증가했으며, 제품 수익은 142만 달러로 전년 동기 대비 증가했다.코어카드는 또한 총 자산이 6,280만 달러로, 전년 말 6,382만 달러에서 감소했음을 보고했다.코어카드는 골드만삭스와의 계약 수정 사항도 발표했다.이 계약 수정은 2024년 10월 23일자로 발효되며, 소프트웨어 라이선스 및 지원 계약의 초기 지원 서비스 기간이 2030년 12월 31일까지 연장됐다.또한, 개발 서비스 및 관리 서비스에 대한 작업 일정도 동일한 기간까지 연장됐다.코어카드는 이번 수정 계약을 통해 고객과의 관계를 강화하고, 향후 수익 안정성을 높일 계획이다.코어카드의 CEO인 J. 리랜드 스트레인지와 CFO인 매튜 화이트는 이번 보고서에 대한 인증서를 제출하며, 재무 상태와 운영 결과가 모든 중요한 측면에서 공정하게 제시되었음을 확인했다.2024년 9월 30일 기준으로 코어카드의 현금 및 현금성 자산은 2,249만 달러로, 2023년 12월 31일의 2,691만 달러에서 감소했다.운영 활동에서 발생한 현금은 503만 달러로, 전년 동기 대비 감소했다.코어카드는 앞으로도 현금 잔고를 활용하여 핀테크 산업에서의 성장을 지원할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
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코어카드(CCRD), 감사인 변경 공시
코어카드(CCRD, CoreCard Corp )는 감사인을 변경했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 30일, 코어카드의 감사위원회에 따르면, 니콜스, 카울리 앤 어소시에이츠 LLC(이하 '니콜스, 카울리')가 현재 연도 감사 완료 후 코어카드의 독립 등록 공인 회계법인으로 재임명되지 않겠다고 통보했다.니콜스, 카울리의 2022년 및 2023년 12월 31일 기준 재무제표에 대한 감사 보고서는 부정적인 의견이나 의견 면책을 포함하지 않았으며, 불확실성, 감사 범위 또는 회계 원칙에 대한 자격이나 수정이 없었다.2023년 및 2022년 12월 31일 종료된 회계연도와 2024년 9월 30일까지의 후속 기간 동안, (i) 코어카드와 니콜스, 카울리 간에 회계 원칙이나 관행, 재무제표 공시, 감사 범위 또는 절차에 대한 이견이 없었으며, (ii) 보고 가능한 사건도 없었다.코어카드는 니콜스, 카울리에게 본 공시의 사본을 제공하고, 니콜스, 카울리가 위의 진술에 동의하는지 여부를 SEC에 서한으로 제출해 줄 것을 요청했다.2024년 10월 31일자 니콜스, 카울리의 SEC에 대한 서한 사본은 본 공시의 부록 16.1로 제출되었다.코어카드는 향후 몇 달 내에 독립 등록 공인 회계법인으로서의 후보를 평가하기 위한 제안 요청 프로세스를 시작할 예정이다.프로세스가 완료되고 새로운 회계법인이 공식적으로 계약되면, 코어카드는 즉시 이를 공시할 예정이다.또한, 니콜스, 카울리는 2024년 10월 31일자 Form 8-K의 항목 4.01을 읽고, 1항에서 3항에 포함된 진술에 대해 동의한다고 밝혔다.그들은 등록자의 다.진술에 대해서는 동의하거나 동의하지 않을 근거가 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
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코그넥스(CGNX), 2024년 3분기 실적 발표
코그넥스(CGNX, COGNEX CORP )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 코그넥스는 2024년 3분기 실적을 발표했다.2024년 9월 29일 종료된 분기 동안 매출은 234,742,000달러로, 2023년 3분기 대비 19% 증가했다.이는 모리텍스 인수로 인한 매출 증가와 물류 및 반도체 산업의 고객으로부터의 매출 증가에 기인한다.그러나 자동차 산업에서의 부진이 전체 매출 증가를 일부 상쇄했다.매출 총 이익률은 68%로, 2023년 3분기의 72%에서 감소했다.이는 모리텍스 제품의 상대적으로 낮은 이익률과 경쟁 가격 압박의 영향으로 분석된다.운영 비용은 127,835,000달러로, 2023년 3분기 대비 14% 증가했다.이는 '신흥 고객' 판매 이니셔티브에 대한 투자와 모리텍스 인수 관련 비용 증가에 기인한다.운영 소득은 매출의 13%로, 2023년 3분기의 16%에서 감소했다.순이익은 29,591,000달러로, 주당 0.17달러를 기록했다.이는 2023년 3분기의 18,916,000달러, 주당 0.11달러에 비해 증가한 수치다.코그넥스는 2024년 9월 29일 기준으로 171,515,279주가 발행된 상태이며, 현금 및 현금성 자산은 197,075,000달러에 달한다.또한, 회사는 2024년 10월 30일에 주당 0.08달러의 현금 배당금을 선언했다.현재 코그넥스의 재무 상태는 안정적이며, 향후 12개월 동안 운영, 투자 및 자금 조달 활동을 충족할 수 있는 충분한 현금 흐름을 생성할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
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시그나(CI), 2024년 3분기 실적 발표 및 2024년 조정 주당순이익 전망 재확인
시그나(CI, Cigna Group )는 2024년 3분기 실적을 발표했고 2024년 조정 주당순이익 전망을 재확인했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 31일, 시그나가 2024년 9월 30일로 종료된 3개월 동안의 실적을 발표했다.이번 분기 총 수익은 637억 4천만 달러로, 전년 동기 대비 30% 증가했다.주주 순이익은 7억 3천 9백만 달러, 주당 2.63 달러로 집계되었으며, 이는 VillageMD와 관련된 비현금 세후 투자 손실 10억 달러, 주당 3.69 달러를 포함한 수치다.2023년 3분기 주주 순이익은 14억 달러, 주당 4.74 달러였다.시그나의 조정 운영 수익은 21억 1천만 달러, 주당 7.51 달러로, 2023년 3분기 20억 달러, 주당 6.77 달러와 비교해 5% 증가했다.이는 Evernorth Health Services의 강력한 기여 덕분이다.2024년 조정 운영 수익 전망은 주당 최소 28.40 달러로 재확인되었다.시그나의 CEO인 데이비드 M. 코르다니는 "이번 분기의 강력한 실적은 우리 팀의 리더십과 전문성을 입증한다"고 말했다.또한, 2024년 9월 30일 기준 총 고객 관계는 1억 8천 351만 건으로, 2023년 12월 31일 대비 12% 증가했다.약국 고객 수는 1억 2천만 건으로, 2023년 12월 31일 대비 22% 증가했다.의료 고객 수는 1천 9백만 건으로, 특정 지역에서의 가격 조정으로 인해 감소했다.시그나의 2024년 3분기 조정 수익은 63억 6천 9백만 달러로, 2023년 3분기 49억 7천 8백만 달러와 비교해 증가했다.조정 운영 수익은 21억 1천만 달러로, 2023년 3분기 20억 1천만 달러에서 증가했다.시그나의 현재 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 높다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
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필그림즈프라이드(PPC), 2024년 3분기 재무 결과 발표
필그림즈프라이드(PPC, PILGRIMS PRIDE CORP )는 2024년 3분기 재무 결과를 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 필그림즈프라이드(NASDAQ: PPC)는 2024년 9월 29일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표했다.이번 분기 순수익은 45억 8,500만 달러로, 지난해 같은 기간의 43억 6,000만 달러에 비해 증가했다.총 이익은 6억 8,400만 달러로, 3억 4,600만 달러에서 크게 증가했다.판매 및 관리비(SG&A)는 1억 4,480만 달러로, 지난해의 1억 3,860만 달러에 비해 소폭 증가했다.운영 이익은 5억 840만 달러로, 지난해의 2억 6,400만 달러에서 크게 증가했다.순이자 비용은 1,950만 달러로, 지난해의 3,350만 달러에 비해 감소했다.순이익은 3억 5,000만 달러로, 지난해의 1억 2,160만 달러에 비해 크게 증가했다.주당순이익(EPS)은 1.47달러로, 지난해의 0.51달러에서 증가했다.조정된 EBITDA는 6억 6,040만 달러로, 지난해의 3억 2,400만 달러에 비해 증가했다.조정된 EBITDA 마진은 14.4%로, 지난해의 7.4%에서 증가했다.미국 시장에서의 상품 가격 상승과 원가 절감이 긍정적인 영향을 미쳤다.유럽에서는 운영 효율성과 비용 절감으로 인해 이익이 크게 개선됐다.멕시코에서는 시장 가격 하락으로 인해 수익성이 감소했다.광고 및 마케팅 비용이 증가하여 브랜드 제품을 지원하고 있다.2024년 3분기 조정된 EBITDA는 미국의 상품 가격 상승과 원가 절감으로 인해 증가했다.또한, 필그림즈프라이드는 2024년 9월 30일 기준으로 총 재고가 지난해 대비 6.9% 감소했으며, 5년 평균보다 8.9% 낮은 수준이다.가슴살 재고는 지난해 대비 3.8% 감소했으며, 날개 재고는 지난해 대비 21% 감소했다.다리살 재고는 지난해 대비 9.5% 감소했다.필그림즈프라이드는 2024년 3분기 동안 2.6%의 증가율을 기록한 브로일러 배치 수를 보고했다.또한, 2024년 3분기 동안 조정된 순
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에퀼리움(EQ), 주식 시장 규정 준수 회복
에퀼리움(EQ, Equillium, Inc. )은 주식 시장 규정을 준수하고 회복했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 30일, 에퀼리움은 나스닥 주식 시장 LLC의 상장 자격 부서로부터 통지를 받았다.이 통지는 에퀼리움이 나스닥 상장 규칙 5550(a)(2)에서 정한 최소 입찰 가격 요건을 회복했음을 알리는 내용이다.이는 에퀼리움이 나스닥 자본 시장에 계속 포함되기 위한 요건이다.에퀼리움은 2024년 7월 23일에 제출한 현재 보고서에서 이미 공지한 바와 같이, 2024년 7월 19일에 나스닥으로부터 서면 통지를 받았다.이 통지는 에퀼리움의 보통주가 나스닥 자본 시장에 계속 포함되기 위한 주당 최소 입찰 가격 요건인 1.00달러를 충족하지 못했음을 알리는 내용이었다.나스닥 상장 규칙을 준수하기 위해 에퀼리움의 보통주는 최소 10일 연속으로 주당 1.00달러 이상의 종가를 유지해야 했다.이 요건은 2024년 10월 29일에 충족됐다.1934년 증권 거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 권한이 있는 자에 의해 적절히 서명됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
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바슈헬스컴퍼니(BHC), 2024년 3분기 실적 발표
바슈헬스컴퍼니(BHC, Bausch Health Companies Inc. )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 바슈헬스컴퍼니는 2024년 9월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사의 총 수익은 2,510백만 달러로, 전년 동기 2,238백만 달러 대비 12% 증가했다.이 증가의 주요 원인은 모든 사업 부문에서의 판매량 증가와 인수에 따른 매출 증가, 그리고 개선된 순가격 때문이었다.그러나 일부 비핵심 제품의 매각 및 단종, 외환 변동의 부정적인 영향이 일부 상쇄됐다.운영 수익은 318백만 달러로, 전년 동기 14백만 달러에서 크게 증가했다.이는 매출 증가에 따른 기여도 증가와 함께, 2023년 3분기에 발생한 402백만 달러의 goodwill 손상 차감으로 인한 것이다.2024년 9월 30일 기준으로 바슈헬스컴퍼니의 총 자산은 26,540백만 달러, 총 부채는 26,782백만 달러로 보고됐다.회사는 2024년 3분기 동안 170백만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 전년 동기 564백만 달러의 손실에 비해 개선된 수치이다.바슈헬스컴퍼니는 2024년 3분기 동안의 실적을 통해 회사의 재무 상태가 개선되고 있음을 보여줬다.특히, 매출 증가와 운영 수익의 개선은 향후 성장 가능성을 시사한다.그러나 여전히 상당한 부채를 보유하고 있으며, 향후 시장 상황에 따라 추가적인 재무적 압박이 있을 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
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필그림즈프라이드(PPC), 2024년 3분기 실적 발표
필그림즈프라이드(PPC, PILGRIMS PRIDE CORP )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 필그림즈프라이드가 2024년 9월 29일로 종료된 분기 동안의 실적을 발표했다.이 회사는 2024년 3분기 동안 13억 5천만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 5.2% 증가한 수치다.순이익은 8억 5천만 달러로, 주당 3.58 달러에 해당한다.이 회사는 2024년 3분기 동안 6억 8천만 달러의 총 매출 이익을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 97.7% 증가한 수치다.필그림즈프라이드는 미국, 유럽, 멕시코의 세 가지 보고 세그먼트에서 운영되고 있으며, 각 세그먼트의 매출은 다음과 같다.미국 세그먼트는 27억 7천만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 11.5% 증가한 수치다.유럽 세그먼트는 13억 8천만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 0.3% 감소한 수치다.멕시코 세그먼트는 5억 3천만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 10.0% 감소한 수치다.필그림즈프라이드는 2024년 3분기 동안 5억 8천만 달러의 운영 수익을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 146.3% 증가한 수치다.이 회사는 2024년 3분기 동안 1억 3천만 달러의 SG&A 비용을 기록했으며, 이는 4.5% 증가한 수치다.필그림즈프라이드는 2024년 3분기 동안 3천만 달러의 구조조정 비용을 기록했으며, 이는 유럽 세그먼트에서 발생한 비용이다.이 회사는 2024년 3분기 동안 1억 3천만 달러의 순이자 비용을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 감소한 수치다.세금 비용은 1억 3천만 달러로, 27.3%의 유효 세율을 기록했다.필그림즈프라이드는 2024년 3분기 동안 16억 4천만 달러의 운영 활동으로부터의 현금 흐름을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 증가한 수치다.이 회사는 2024년 3분기 동안 3억 1천만 달러의 자본 지출을 기록했으며, 이는 운영 효율성을 개선하기 위한 투자에 사용됐다.필그림즈프라이드는 2024년 3분기 동안 1억 5천만 달러의
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제네락홀딩스(GNRC), 2024년 3분기 실적 발표
제네락홀딩스(GNRC, GENERAC HOLDINGS INC. )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 제네락홀딩스(NYSE: GNRC)는 2024년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표하며, 2024년 전체 전망을 업데이트했다.2024년 3분기 동안 순매출은 11억 7천만 달러로, 지난해 같은 기간의 10억 7천만 달러에 비해 약 10% 증가했다.핵심 매출은 인수 및 외환 영향을 제외하고 약 9% 증가했다.주거용 제품 매출은 약 28% 증가하여 7억 2천 3백만 달러에 달했으며, 상업 및 산업(C&I) 제품 매출은 약 15% 감소하여 3억 2천 8백만 달러로 집계됐다.3분기 동안 회사의 순이익은 1억 1천 4백만 달러, 주당 1.89 달러로, 2023년 같은 기간의 6천만 달러, 주당 0.97 달러에 비해 크게 증가했다.조정된 순이익은 1억 3천 6백만 달러, 주당 2.25 달러로, 지난해 1억 0천 2백만 달러, 주당 1.64 달러에 비해 증가했다.조정된 EBITDA는 비지배 지분을 차감하기 전 2억 3천 2백만 달러, 순매출의 19.8%로, 지난해 1억 8천 9백만 달러, 순매출의 17.6%에 비해 개선됐다.운영으로부터의 현금 흐름은 2억 1천 2백만 달러로, 지난해 1억 4천만 달러에 비해 증가했으며, 자유 현금 흐름은 1억 8천 4백만 달러로, 지난해 1억 1천 7백만 달러에 비해 증가했다.회사는 3분기 동안 약 69만 1천 주의 자사주를 약 1억 2천만 달러에 매입했으며, 2024년 9월 30일 기준으로 약 3억 4천 7백만 달러의 자사주 매입 프로그램 잔여액이 남아있다.2024년 전체 순매출 성장 전망은 5%에서 9%로 상향 조정되었으며, 조정된 EBITDA 마진은 17.5%에서 18.5%로 예상된다.제네락홀딩스의 3분기 실적은 예상치를 초과했으며, 주거용 제품의 출하 증가와 강력한 실행이 상당한 마진 확장을 가져왔다.전력망의 취약성이 더욱 뚜렷해지고 있으며, 이는 향후 백업 전력 제품에 대한 수요 증가로
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WESCO인터내셔널(WCC-PA), 2024년 3분기 실적 발표
WESCO인터내셔널(WCC-PA, WESCO INTERNATIONAL INC )은 2024년 3분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 WESCO인터내셔널이 2024년 3분기 실적을 발표했다.2024년 10월 31일, 회사는 보도자료를 통해 3분기 매출이 전년 대비 2.7% 감소한 54억 8,940만 달러를 기록했다고 밝혔다.이는 주로 WESCO 통합 공급 사업부의 매각에 기인한다.유기적 매출은 전년 대비 0.6% 감소했으며, 전 분기 대비 0.1% 증가했다.운영 이익은 3억 3,360만 달러로, 운영 마진은 6.1%에 달했다.총 매출 총이익률은 22.1%로, 전년 대비 50bp 상승했으며, 전 분기 대비 20bp 증가했다.조정된 EBITDA 마진은 7.3%로, 전년 대비 80bp 하락했지만 전 분기 대비 변동이 없었다.3분기 운영 현금 흐름은 3억 2,210만 달러였으며, 2024년 첫 9개월 동안의 운영 현금 흐름은 8억 2,500만 달러로, 2023년 첫 9개월 동안의 4억 2,400만 달러에서 증가했다.회사는 연간 현금 흐름 목표를 8억 달러에서 10억 달러로 유지하고 있으며, 3분기 동안 순부채를 약 1억 8,800만 달러 줄였고, 2023년 말 대비 약 4억 7,500만 달러 감소했다.또한, 3분기 동안 2,500만 달러의 자사주 매입을 실시했다.4분기에는 혼합된 경제 환경이 지속될 것으로 예상되며, 데이터 센터 부문에서의 성장은 계속될 것으로 보인다.그러나 유틸리티 고객의 구매는 느려질 것으로 전망된다.현재의 매출 및 마진 추세가 지속된다면, 연간 매출 및 조정된 EBITDA 마진의 하단 범위에 도달할 것으로 예상된다.2024년 3분기 동안의 유기적 매출은 3% 감소했으며, 보고된 매출은 2% 감소했다.건설 부문은 캐나다에서 성장으로 평탄한 성과를 보였으나, 미국의 태양광 및 프로젝트 일정의 약세로 인해 부진했다.전반적으로, WESCO인터내셔널은 2024년에도 지속적인 성장을 목표로 하고 있으며, 고객에게 더 나은 서비스를 제공하기
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